Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0255/23 školenie prvej pomoci Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda 00415944 150,00 € 24.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0252/23 maso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 356,23 € 24.08.2023 21.09.2023 Faktúra
0038/23 školenie prvej pomoci pre 6 zamestnancov Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda 00415944 150,00 € 23.08.2023 05.09.2023 Objednávka
DFB0253/23 kukurica cukrová Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ADKON s.r.o. 46413332 0,80 € 23.08.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0251/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 2 274,07 € 23.08.2023 21.09.2023 Faktúra
DFO0057/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 404,22 € 22.08.2023 02.10.2023 Faktúra
DFB0254/23 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 361,25 € 20.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0250/23 kukurica cukrová Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ADKON s.r.o. 46413332 0,80 € 20.08.2023 21.09.2023 Faktúra
DFB0247/23 PHM 8/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 33,68 € 17.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFB0249/23 maso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 572,56 € 17.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0245/23 čistiace potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 1 944,91 € 14.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0244/23 maso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 420,42 € 11.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFB0246/23 oprava televízorov Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 61,20 € 10.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFB0242/23 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 279,12 € 10.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFB0248/23 výmena barel vody PI Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 51,00 € 10.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFB0243/23 pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 385,15 € 10.08.2023 08.09.2023 Faktúra
DFO0056/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 352,84 € 09.08.2023 22.08.2023 Faktúra
DFB0241/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 2 091,05 € 09.08.2023 08.09.2023 Faktúra
0037/23 oprava televízorov Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 61,20 € 08.08.2023 18.08.2023 Objednávka
0036/23 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Poradca podnikatela 31592503 204,00 € 07.08.2023 15.08.2023 Objednávka