Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 2/2024/CSSJah Združená dodávka elektriny Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda 00596477 encare, s.r.o. 52302555 0,00 € 31.12.2023 01.01.2024 31.12.2024 11.01.2024 PhDr. Marian Kósa riaditeľ Zmluva
DFB0405/23 PHM 12/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 152,69 € 31.12.2023 01.02.2024 Faktúra
DFB0410/23 vyúčt. tepla 12/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 1 593,13 € 31.12.2023 01.02.2024 Faktúra
DFB0408/23 za telekom.služby 12/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 52,97 € 31.12.2023 01.02.2024 Faktúra
DFB0407/23 za telekom.služby 12/23 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 112,26 € 31.12.2023 01.02.2024 Faktúra
DFB0409/23 za kontajnera Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 148,80 € 31.12.2023 01.02.2024 Faktúra
DFB0406/23 odvoz odpadu Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,00 € 31.12.2023 01.02.2024 Faktúra
DFB0404/23 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 492,51 € 31.12.2023 15.02.2024 Faktúra
DFB0403/23 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Narias-Nagy Lorant 47514248 1 316,63 € 29.12.2023 15.02.2024 Faktúra
DFB0401/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 2 633,84 € 28.12.2023 01.02.2024 Faktúra
DFB0402/23 maso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 491,92 € 28.12.2023 01.02.2024 Faktúra
DFB0398/23 maso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 586,59 € 22.12.2023 28.12.2023 Faktúra
Zmluva č. 1/2024/CSSJah Komplexný servis výpočtovej techniky a periférnych zariadení Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda 00596477 ORBIE SLOVAKIA, s.r.o. 36254916 0,00 € 22.12.2023 22.12.2023 21.12.2024 11.01.2024 PhDr. Marian Kósa riaditeľ Zmluva
DFO0097/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 10,15 € 21.12.2023 02.01.2024 Faktúra
Zmluva č. 13/2023/CSSJah Dodanie tovaru (pekárenské výrobky) Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 13 964,00 € 20.12.2023 01.01.2024 31.12.2024 20.12.2023 PhDr. Marian Kósa riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 14/2023/CSSJah Dodanie tovaru (potraviny) Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská 2401/75, Jahodná, Dunajská Streda 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 84 392,66 € 20.12.2023 01.01.2024 31.12.2024 20.12.2023 PhDr. Marian Kósa riaditeľ Zmluva
DFB0400/23 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 367,94 € 20.12.2023 28.12.2023 Faktúra
DFO0096/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 R.G. MONT, s.r.o. 36227889 150,25 € 20.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFO0094/23 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. 50592017 192,00 € 20.12.2023 02.01.2024 Faktúra
DFB0396/23 výmena LED trubíc Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ján Mucska ELEKTRA 35017368 417,00 € 19.12.2023 27.12.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »