Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0122/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 293,47 € 22.04.2024 Faktúra
DFB0141/24 online vzdel.: Základné ľudské práva" Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ADEVEC s.r.o. 36558117 60,00 € 22.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFO0027/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 799,50 € 22.04.2024 24.05.2024 Faktúra
DFB0142/24 pekár.výr. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 366,13 € 20.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0152/24 kyslíková flaša Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AMIREX, a.s. 36522295 414,00 € 19.04.2024 13.05.2024 Faktúra
DFB0136/24 webinár: zásady komunikácie s rodinnými príslušníkmi Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ADEVEC s.r.o. 36558117 150,00 € 18.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0137/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 436,84 € 18.04.2024 06.05.2024 Faktúra
0029/24 webinár: riziká Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. 42263000 180,00 € 17.04.2024 22.04.2024 Objednávka
DFB0135/24 webinár:riziká Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. 42263000 180,00 € 17.04.2024 24.04.2024 Faktúra
DFB0133/24 PHM 4/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 89,94 € 17.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0146/24 opr.kanc.techniky, toner CRG719H rec. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 CanTon 35803916 80,40 € 17.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFO0025/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 459,18 € 16.04.2024 06.05.2024 Faktúra
0030/24 vzdelávací program Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ADEVEC s.r.o. 36558117 150,00 € 15.04.2024 22.04.2024 Objednávka
0032/24 opr.kanc.techniky, toner CRG719H rec. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 CanTon 35803916 80,40 € 15.04.2024 29.04.2024 Objednávka
DFB0131/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 280,14 € 15.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0129/24 čistiace prost. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 1 085,47 € 14.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0130/24 skupinová supervízia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 198,00 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFB0126/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 516,67 € 11.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFB0110/24 za uloženie privodného kábla k vrátnici Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ján Mucska ELEKTRA 35017368 3 000,00 € 10.04.2024 15.04.2024 Faktúra
0026/24 Skupinová supervízia 10.04.24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult 41261097 198,00 € 10.04.2024 17.04.2024 Objednávka