DFB0327/23 |
deratizácia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Trio-D |
43962351 |
|
180,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0335/23 |
prenájom kontajnera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
148,80 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0328/23 |
odvoz kuch.odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
FCC Slovensko |
31318762 |
|
30,00 € |
31.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0080/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
782,10 € |
31.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0344/23 |
vyúčt.elek.en.10/23 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MAGNA ENERGIA a.s |
35743565 |
|
722,42 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0341/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
1 660,56 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0329/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
474,19 € |
31.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0326/23 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Narias-Nagy Lorant |
47514248 |
|
1 704,10 € |
30.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0078/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Kapsová Carmen |
45002274 |
|
394,05 € |
29.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0075/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
32,51 € |
27.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/23 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
516,87 € |
26.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0076/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
R.G. MONT, s.r.o. |
36227889 |
|
3,19 € |
25.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0322/23 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
168,00 € |
25.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0324/23 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
2 600,29 € |
25.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0077/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Alžbeta Szokolová - TRILAK |
36918156 |
|
904,57 € |
25.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0321/23 |
zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
PolyStar |
36552119 |
|
64,08 € |
24.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFO0074/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DREVEX - Tomanovics Juraj, s.r.o. |
50592017 |
|
600,00 € |
23.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0323/23 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
381,98 € |
21.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0051/23 |
Skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
168,00 € |
20.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Objednávka |
DFO0073/23 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Potraviny Baranyai, s.r.o. |
47444851 |
|
471,41 € |
20.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |