Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0024/26 oprava poškodeného motorového vozidla Škoda Fabia DS560HE, druh : spoluúčasť Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 DS - CAR, s.r.o. 36233510 0,00 € 23.03.2026 24.03.2026 Objednávka
DFO0021/26 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Tünde Nagy 56222297 448,00 € 16.03.2026 24.03.2026 Faktúra
DFB0074/26 oprava kanc. techniky, cartridge Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 CanTon 35803916 90,00 € 13.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFO0022/26 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 315,24 € 13.03.2026 24.03.2026 Faktúra
DFB0070/26 TKR 3/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 92,25 € 11.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB0071/26 vyúčt.elek.en. 2/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 243,43 € 11.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFB0072/26 servisné a revízne služby 3/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 355,47 € 11.03.2026 20.03.2026 Faktúra
DFO0020/26 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Chiros Medical 36204587 664,20 € 11.03.2026 24.03.2026 Faktúra
DFO0019/26 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 564,00 € 10.03.2026 24.03.2026 Faktúra
0023/26 oprava kancel.techniky, cartridge HP CF230rec. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 CanTon 35803916 90,00 € 09.03.2026 18.03.2026 Objednávka
0019/26 Objednávame si u Vás servis trojpece , multifunkčnej panvici podľa cenovej ponuky zo dňa 2.3.2026 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ROAX s.r.o. 44526075 592,90 € 05.03.2026 06.03.2026 Objednávka
DFB0065/26 za kontajnera Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 172,20 € 05.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFO0018/26 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 COOP Jednota spotrebné družstvo 00168831 552,74 € 05.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0062/26 4TT rackety hobby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 DALI s.r.o. 31435335 63,60 € 05.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0068/26 oprava kopír.stroja Canon + toner Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 CanTon 35803916 101,99 € 05.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFO0017/26 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 748,94 € 05.03.2026 13.03.2026 Faktúra
DFB0060/26 za telekom.služby 2/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 102,50 € 05.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB0061/26 za telekom.služby 2/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 55,35 € 05.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB0064/26 vyúčtovania tepla 2/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 1 082,86 € 05.03.2026 17.03.2026 Faktúra
DFB0059/26 PHM 2/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 slovenské pumpy s. r. o. 45932581 87,81 € 05.03.2026 17.03.2026 Faktúra