Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0372/24 za odstránenie havarijného stavu-výmena potrubia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Arabor Mont s.r.o. 50276018 1 174,74 € 21.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0371/24 PHM 10/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 53,35 € 18.10.2024 24.10.2024 Faktúra
DFB0370/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 369,19 € 17.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0367/24 čistiace potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 2 268,42 € 14.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0366/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 428,70 € 14.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0369/24 pekár.výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 235,49 € 12.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0361/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 333,34 € 10.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFO0081/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 87,84 € 10.10.2024 28.10.2024 Faktúra
DFO0080/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 409,49 € 10.10.2024 28.10.2024 Faktúra
DFB0365/24 revízne činnosti Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 469,20 € 09.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0362/24 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Potraviny Baranyai, s.r.o. 47444851 2 222,00 € 09.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFO0076/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. 36537853 43,93 € 09.10.2024 28.10.2024 Faktúra
DFB0363/24 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 254,60 € 08.10.2024 22.10.2024 Faktúra
0070/24 Objednávame si u Vás odstránenie havarijného stavu - výmenu potrubia v kúpeľni hlavnej budovy v sume cca 1200.-€ Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Arabor Mont s.r.o. 50276018 1 200,00 € 07.10.2024 03.10.2024 Objednávka
DFB0360/24 vyúčt. za odber tepla 9/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Magna Teplo 46189289 -1 990,54 € 07.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0368/24 za odvoz odpadovej vody Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Obecny urad Jahodná 00305472 817,07 € 07.10.2024 22.10.2024 Faktúra
DFB0359/24 oprava zdvíhacích zariadení Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ARES, spol. s r.o. 31363822 565,20 € 04.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFO0074/24 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 627,00 € 04.10.2024 28.10.2024 Faktúra
DFB0351/24 PHM 9/24 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pumpa SK s.r.o. 52252256 128,56 € 03.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0352/24 zemné práce,montáž hydrantov Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Arabor Mont s.r.o. 50276018 1 630,80 € 03.10.2024 16.10.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »