DFB0228/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
2 363,24 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0224/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
300,81 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0226/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 093,19 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0227/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
156,94 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0220/25 |
skupinová supervízia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
214,00 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0218/25 |
kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
113,56 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0219/25 |
TKR 6/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
12.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0222/25 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
39,60 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
216,12 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0225/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
870,31 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0223/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 133,09 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0053/25 |
nábytok kancelársky /2x skriňa/ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ABAmet, s.r.o. |
47966947 |
|
467,40 € |
11.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0217/25 |
montáž a výmena LED sviet. a výmena plaváka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
270,00 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0216/25 |
za elekt.energiu 5/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 508,85 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0051/25 |
montáž a výmena LED sviet. a výmena plaváka |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Gabriel Tóth - ELEKTRO |
43222170 |
|
270,00 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
0052/25 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Papierníctvo, s.r.o. |
52672492 |
|
114,00 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0213/25 |
za výmenu bojlera |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zoltán Ďurkovič - INŠTALATÉR |
37231863 |
|
1 694,00 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0214/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
628,01 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0212/25 |
za kalibračné práce merac.prístrojov |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MELAV s.r.o. |
47756012 |
|
201,72 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0215/25 |
servisné a revízne činnosti |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
243,54 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |