0083/25 |
Based jedál.stôl Brick.Číslo výr.: 2647011101 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
XLSK Nábytok s. r. o. |
35883103 |
|
1 037,40 € |
03.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
0084/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
140,40 € |
01.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0322/25 |
chladnička ETA |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nay |
35739487 |
|
239,00 € |
22.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0313/25 |
maliarské práce |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Roman Domonkos |
41703871 |
|
348,00 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0310/25 |
dodávka a motáž klimatizačného zariadenia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
3B service s.r.o. |
44721218 |
|
1 414,50 € |
21.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0321/25 |
oprava traktorovej kosačky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AGROTRADE s.r.o |
31424112 |
|
213,01 € |
21.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0312/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
231,80 € |
21.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0311/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
542,23 € |
21.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0061/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG FOODS SK s.r.o Pezinok |
34144579 |
|
578,18 € |
21.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0314/25 |
activia |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
59,94 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0315/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
976,08 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0317/25 |
špenát |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,28 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0060/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
00168831 |
|
575,05 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0082/25 |
montáž a oprava rozvodu vody a kompletizácia umývadla v izolačke |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Zoltán Ďurkovič - INŠTALATÉR |
37231863 |
|
440,75 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Objednávka |
0075/25 |
chladnička ETA |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nay |
35739487 |
|
239,00 € |
15.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0299/25 |
vyúčtovanie tepla 7/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-2 165,17 € |
15.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFO0059/25 |
za vlastne |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
638,00 € |
15.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0320/25 |
ročný prístup |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
233,70 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0318/25 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
238,22 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0319/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
668,39 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |