| DFB0188/26 |
PHM 6/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
slovenské pumpy s. r. o. |
45932581 |
|
99,08 € |
18.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. |
36537853 |
|
58,02 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0054/26 |
výroba pečiatky Colop |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
CanTon |
35803916 |
|
87,00 € |
17.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0187/26 |
vyúčtovanie vody 4-6/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-290,73 € |
17.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 842,40 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
356,00 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
vyúčtovanie tepla 5/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Magna Teplo |
46189289 |
|
-958,85 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
DARÁZSVIN s.r.o. |
45470642 |
|
921,36 € |
11.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
školenie zárača-Garaj |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Inštitút kvality a bezpečnosti, s.r.o. |
35848821 |
|
43,05 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
2 062,50 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
TKR 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. |
46181113 |
|
92,25 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Seveček Mária |
51994143 |
|
648,00 € |
10.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Zserbó |
34433856 |
|
140,40 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
revízne činnosti 6/26 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Veolia Energia Slovensko, a.s |
35702257 |
|
355,47 € |
10.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
pekár.výrobky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
296,89 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
práca s plošinou |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
GSP-STAV s.r.o. |
44535031 |
|
301,35 € |
10.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0051/26 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Zserbó |
34433856 |
|
140,40 € |
09.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0170/26 |
výmena barel vody PI |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
34,20 € |
09.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/26 |
za vlastné |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
AG sport s.r.o. |
45953601 |
|
255,50 € |
09.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
oprava zdvíhacích zariadení |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
1 918,19 € |
08.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |