Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0348/25 za servisné revízne činn.9/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 243,54 € 11.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0346/25 mraz.tekvica Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 25,49 € 09.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0347/25 potraviny Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 941,47 € 09.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0345/25 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Alžbeta Szokolová - TRILAK 36918156 3 463,05 € 09.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0344/25 TKR 9/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 I.Heizer-MINI SERVIS s.r.o. 46181113 92,25 € 09.09.2025 17.09.2025 Faktúra
0086/25 kurz-mobilizácia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AF REHAB SK s. r. o. 54051045 280,00 € 09.09.2025 17.09.2025 Objednávka
DFB0349/25 tonery, inštal.práce Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Orbie Slovakia - Zoltán Hanák 36254916 126,75 € 08.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFO0066/25 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Kapsová Carmen 45002274 394,05 € 08.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFO0067/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 550,00 € 08.09.2025 18.09.2025 Faktúra
DFB0340/25 zákusky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Csilla Antal - Z S E R B Ó 34433856 140,40 € 05.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0335/25 nanuk Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 31,70 € 04.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFO0065/25 za vlastne Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. 36537853 35,51 € 04.09.2025 12.09.2025 Faktúra
DFB0341/25 výmena barel vody PI Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 66,20 € 04.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0342/25 za kontajnera Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 190,65 € 04.09.2025 17.09.2025 Faktúra
DFB0337/25 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 QUALITED s.r.o. 36638528 436,09 € 04.09.2025 17.09.2025 Faktúra
0083/25 Based jedál.stôl Brick.Číslo výr.: 2647011101 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 XLSK Nábytok s. r. o. 35883103 1 037,40 € 03.09.2025 04.09.2025 Objednávka
DFB0333/25 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 1 520,34 € 03.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0332/25 odvoz kuch.odpadu 8/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 FCC Slovensko 31318762 30,75 € 03.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0330/25 za telekom.služby 8/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 131,94 € 03.09.2025 09.09.2025 Faktúra
DFB0331/25 za telekom.služby 8/25 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovak Telekom 35763469 55,25 € 03.09.2025 09.09.2025 Faktúra