Zmluva č. 9/2025/CSSJah |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná, Mlynská ulica 240/75, Jahodná, Dunajská Streda |
00596477 |
Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
0,00 € |
30.04.2025 |
01.05.2025 |
31.12.2025 |
30.04.2025 |
RNDr. Alexander Tirinda |
riaditeľ |
Zmluva |
0043/25 |
objednávame si u Vás vypracovanie stavebného rozpočtu na rekonštrukciu sociálnych miestností v sume 615,-€
|
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
HR-PROJECT, s.r.o. |
51325527 |
|
615,00 € |
28.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0152/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
585,90 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/25 |
hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
ILLE Papier,servis |
36226947 |
|
300,81 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
563,86 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0155/25 |
mitická |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
47,12 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/25 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
25,49 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/25 |
čistenie kanalizačných systémov+monitoring |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Róbert Nagy |
41591909 |
|
985,00 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0153/25 |
PHM 4/25 |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pumpa SK s.r.o. |
52252256 |
|
88,71 € |
24.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
242,00 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/25 |
pekár.výr. |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Pavel Egri Bistro Royal |
17730775 |
|
277,69 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/25 |
ovocie,zelenina |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
QUALITED s.r.o. |
36638528 |
|
407,92 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/25 |
šalát parížsky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
50,98 € |
24.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0042/25 |
police 70 x 50 ...60ks v sume |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Nábytok ML, s.r.o. |
47863145 |
|
540,00 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0142/25 |
za kremačné služby neb.Fajferovej |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Henrieta Mészárosová - GLÓRIA pohrebná služba |
35281383 |
|
172,20 € |
16.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0041/25 |
čistenie kanalizačných systémov+monitoring v sume 985.-€ |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Róbert Nagy |
41591909 |
|
985,00 € |
16.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB0147/25 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY |
45981353 |
|
1 390,48 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/25 |
realizácia epoxidovej podlahy |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Ivan Blažo - IBEX |
32338449 |
|
553,50 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/25 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
Csilla Antal - Z S E R B Ó |
34433856 |
|
191,90 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0149/25 |
špenát |
Centrum sociálnych služieb Jahodná |
00596477 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
14,28 € |
16.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |