Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0152/26 skupinová supervízia Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus 47361221 223,00 € 20.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0151/26 PHM 5/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 slovenské pumpy s. r. o. 45932581 34,18 € 20.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0148/26 mäso Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Ing. Július Beke - MÄSO-ÚDENINY 45981353 1 644,16 € 19.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0150/26 webinár:Základné ľudské práva a slobody Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Direct Impact, s.r.o. 35833637 20,00 € 19.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0149/26 servisná prehliadka pračky IY105 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 155,60 € 19.05.2026 22.05.2026 Faktúra
0042/26 Objednávame si u Vás webinár:Základné ľudské práva a slobody v soc. zar. Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Direct Impact, s.r.o. 35833637 20,00 € 18.05.2026 19.05.2026 Objednávka
DFB0147/26 výmena barel vody PI Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Lediks s.r.o. 47706848 34,20 € 18.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFO0040/26 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 MÜLLER a MÜLLEROVÁ, s.r.o. 36537853 64,61 € 18.05.2026 22.05.2026 Faktúra
0043/26 skupinová supervízia 18.05 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus 47361221 223,00 € 15.05.2026 20.05.2026 Objednávka
DFB0142/26 hygienické potreby Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 ILLE Papier,servis 36226947 174,54 € 14.05.2026 20.05.2026 Faktúra
0041/26 servis pračky IY105 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 PRAGOPERUN SK s.r.o. 35901896 155,60 € 13.05.2026 19.05.2026 Objednávka
DFO0038/26 pedikúra Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Seveček Mária 51994143 696,00 € 13.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0143/26 ovocie,zelenina Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 DARÁZSVIN s.r.o. 45470642 677,96 € 13.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0146/26 za elektromontážne práce Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Gabriel Tóth - ELEKTRO 43222170 117,00 € 13.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0141/26 vyúčt.elek.en.4/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 64,17 € 13.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0145/26 servisné a revízne činnosti 5/26 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Veolia Energia Slovensko, a.s 35702257 355,47 € 13.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0144/26 pekár.výrobky Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Pavel Egri Bistro Royal 17730775 246,80 € 13.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFO0039/26 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Chiros Medical 36204587 664,20 € 13.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFO0037/26 za vlastné Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 AG FOODS SK s.r.o Pezinok 34144579 759,66 € 12.05.2026 19.05.2026 Faktúra
0040/26 elektromotážne práce s materiálom Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 Gabriel Tóth - ELEKTRO 43222170 117,00 € 11.05.2026 14.05.2026 Objednávka