Obstarávateľ
- Názov: Centrum podporných služieb
- IČO: 53243188
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB250336
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za utierky a toaletný papier.
- Dátum doručenia: 11.12.2025
- Celková hodnota: 679,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0151/25
- Dátum zverejnenia: 03.01.2026
- Poznámka:
Tlačiť