Obstarávateľ
- Názov: Centrum podporných služieb
- IČO: 53243188
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB250286
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za spotrebný materiál.
- Dátum doručenia: 31.10.2025
- Celková hodnota: 181,73 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0135/25
- Dátum zverejnenia: 02.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť