Obstarávateľ
- Názov: Centrum podporných služieb
- IČO: 53243188
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB250239
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za čistiace prostriedky.
- Dátum doručenia: 03.10.2025
- Celková hodnota: 601,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0110/25
- Dátum zverejnenia: 22.10.2025
- Poznámka:
Tlačiť