Obstarávateľ
- Názov: Centrum podporných služieb
- IČO: 53243188
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0063/21
- Popis fakturovaného plnenia: Tablet, notebook Lenovo 14 ks
- Dátum doručenia: 17.12.2021
- Celková hodnota: 17 353,66 €
- Dátum zverejnenia: 14.01.2022
- Poznámka:
Tlačiť