Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB260041 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Západoslovenské múzeum v Trnave 36087017 4 514,10 € 24.02.2026 07.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260035 Výroba a montáž atypického nábytku Moravský Svätý Ján Centrum podporných služieb 53243188 Lindner Mobilier s.r.o. 36245119 64 103,91 € 24.02.2026 17.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260005 Dodávka tepla - Parkovací dom Centrum podporných služieb 53243188 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 388,24 € 12.02.2026 03.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260033 Čistiace a hygienické potreby Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 607,62 € 11.02.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260034 Čistiace a hygienické potreby Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 131,44 € 11.02.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260031 údaje za novú organizáciu IČO 57390339 Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 43,05 € 10.02.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260032 Výpožička nebytových priestorov na základe zmluvy Senica január 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 773,72 € 10.02.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260030 Kancelárske potreby Centrum podporných služieb 53243188 Štefan Gočál - GO-PAP 33206996 86,10 € 09.02.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260026 Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok Centrum podporných služieb 53243188 Invidia Solutions, a.s. 46041958 2 065,17 € 04.02.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260027 Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 40 užívateľov 1/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Invidia Solutions, a.s. 46041958 3 444,00 € 04.02.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260028 Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie január 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 1 264,44 € 04.02.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260029 Internet DSS Zavarská, TT Centrum podporných služieb 53243188 DATASYS - edoma.net s.r.o. 36254525 25,00 € 04.02.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260025 Náklady na energie a služby od 1.1.2026 - 31.1.2026 dľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 1.4.2025 Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 350,48 € 03.02.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260007 Vodné a stočné - Parkovací dom Centrum podporných služieb 53243188 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) 36252484 24,00 € 03.02.2026 03.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260006 Vodné a stočné - Parkovací dom Centrum podporných služieb 53243188 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) 36252484 67,00 € 03.02.2026 03.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260023 Internet Moravský Svätý Ján 1/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 330,26 € 02.02.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260024 Poplatky za telekomunikačné služby 1/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 229,16 € 02.02.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260022 Dodávka elektriny 2/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 1 723,08 € 02.02.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260020 Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján Centrum podporných služieb 53243188 O.K. SHOOTING Security, s. r. o. 45410437 1 783,50 € 31.01.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260019 GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 1/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Commander Services s.r.o. 51183455 29,15 € 31.01.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260002 Vodné a stočné a zrážková voda - Parkovací dom Centrum podporných služieb 53243188 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 180,77 € 31.01.2026 14.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260021 Dodávka elektriny 1/2026 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 5 066,26 € 31.01.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260003 Spotreba elektrickej eneregie - Parkovací dom Centrum podporných služieb 53243188 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 398,70 € 31.01.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260004 VO Stočné a zrážky - Parkovací dom Centrum podporných služieb 53243188 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) 36252484 48,70 € 31.01.2026 03.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260016 Oprava auta Škoda fabia TT143CY Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava, a.s. 36229971 194,71 € 30.01.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260017 Oprava auta Škoda OCTAVIA TT693FU Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava, a.s. 36229971 357,81 € 30.01.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260018 Spojovací a vodoinštalačný materiál. Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 266,04 € 30.01.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260015 elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 91,51 € 29.01.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260014 Seminár PAM 41.00 - Online (SR) 27.01.2026 Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 196,80 € 29.01.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260001 Hydrantový ventil + montažné práce - Parkovací dom Centrum podporných služieb 53243188 GEOTHERM Slovakia s.r.o. 36713015 239,85 € 29.01.2026 14.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra