Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB240043 Ubytovanie s raňajkami Centrum podporných služieb 53243188 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 90,00 € 05.04.2024 15.04.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240040 Dodávka elektriny 4/2024 (Starohájska, TT) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 607,78 € 01.04.2024 24.04.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240039 Dodávka elektriny 4/2024 (Moravský sv. Ján) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 41,78 € 01.04.2024 24.04.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240038 Internet Moravský Svätý Ján 3/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 320,40 € 01.04.2024 24.04.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240037 Poplatky za telekomunikačné služby 3/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 90,54 € 01.04.2024 24.04.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240044 Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb Centrum podporných služieb 53243188 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 47257211 9 616,50 € 31.03.2024 24.04.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240046 Dodávka elektriny 3/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 221,56 € 31.03.2024 24.04.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240045 Dodávka elektriny 3/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 1 215,14 € 31.03.2024 24.04.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240061 GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 3/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Commander Services s.r.o. 51183455 37,92 € 31.03.2024 10.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240036 hmoždinky, kefa, schody,... Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 192,80 € 28.03.2024 24.04.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240048 ROKOFINAL, ProMix Mega, tmel, páska sklotextilná Centrum podporných služieb 53243188 Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA 22694064 52,08 € 28.03.2024 03.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240035 elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 136,98 € 26.03.2024 15.04.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240034 GPS TT292JC, TT261GI, TT562GR, TT143CY Centrum podporných služieb 53243188 Commander Services s.r.o. 51183455 75,84 € 21.03.2024 03.04.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240033 Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inž.činností 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Libristo Media s.r.o. 04448367 24,13 € 13.03.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240032 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 2/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 535,16 € 13.03.2024 25.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240031 Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla TT261GI v Českej republike Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 23,94 € 13.03.2024 25.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240027 elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 332,32 € 07.03.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240026 Internet Moravský Svätý Ján 2/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 320,40 € 01.03.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240025 Poplatky za telekomunikačné služby 2/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 88,80 € 01.03.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240042 Dodávka elektriny 3/2024 (Starohájska, TT) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 607,78 € 01.03.2024 24.04.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240041 Dodávka elektriny 3/2024 (Moravský sv. Ján) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 41,78 € 01.03.2024 24.04.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240029 Dodávka elektriny 2/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 287,36 € 29.02.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240028 Dodávka elektriny 2/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 1 313,38 € 29.02.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240022 Indulona, PE vrece, fixinela, rukavice nitrilové, latexové, clin,..... Centrum podporných služieb 53243188 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 790,82 € 29.02.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240030 Riedidlo, pásky, valček, lak.súp., ekokryl,.... Centrum podporných služieb 53243188 JUEL, s.r.o. 36235334 104,62 € 29.02.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240023 Flexi hadica, vsuvka, rukavice,.... Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 59,74 € 29.02.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240024 Oprava auta Škoda fabia TT143CY Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 232,80 € 29.02.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240021 Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla TT538IL v Rakúsku Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 45,00 € 23.02.2024 15.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240020 Odborná prehliadka výťahu za 1.kvartál 2024 Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 288,00 € 15.02.2024 15.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240018 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 1/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 561,21 € 13.02.2024 20.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »