Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB240083 demontáž a montáž pneumatík a ich uskladnenie Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 396,73 € 31.05.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240077 Matica, skrutky, tesnenie, dvierka, lepidlo,... Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 181,64 € 31.05.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240076 elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 40,02 € 30.05.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240075 Oprava klimatizácie, kontrola elektra, plošnej dosky, kabeláže - Reštaurácia Centrum podporných služieb 53243188 PROFI KLÍMA, s.r.o. 35721642 135,00 € 29.05.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240074 Stroj umývací ESIG/sklo s príslušenstvom Centrum podporných služieb 53243188 RM Gastro -JAZ s.r.o. 34153004 2 202,07 € 22.05.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240073 ZZ zelené, TP softree, mydlo, handry, clinex. Centrum podporných služieb 53243188 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 997,80 € 17.05.2024 28.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240072 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 4/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 514,14 € 16.05.2024 28.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240071 Pracovné oblečenie Centrum podporných služieb 53243188 PROTECT SK s.r.o 48139726 1 589,75 € 13.05.2024 20.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240066 Prenájom nebytových psiestorov na základe Zmluvy o nájme č. 202401 zo dňa 7.5.2024 za rok 2023 a 1.polrok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 6 762,96 € 09.05.2024 20.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240065 Odborná prehliadka výťahu za 2.kvartál 2024 Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 288,00 € 07.05.2024 20.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240067 GPS TT292JC 1-3/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Commander Services s.r.o. 51183455 -28,44 € 06.05.2024 10.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240064 Pracovné oblečenie Centrum podporných služieb 53243188 PROTECT SK s.r.o 48139726 1 157,02 € 06.05.2024 20.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240056 Daňová a mzdová pohotovosť - ročný prístup 2.5.2024-1.5.2025 Centrum podporných služieb 53243188 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 228,00 € 05.05.2024 10.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240070 Valčeky, farby, štetce, kuravice,... Centrum podporných služieb 53243188 JUEL, s.r.o. 36235334 855,81 € 03.05.2024 20.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240063 Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla AA250BF v Českej republike Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 30,00 € 03.05.2024 20.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240053 Daň z nehnuteľnosti za rok 2022 - 2024 (Reštaurácia pod Župou) Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 1 985,35 € 03.05.2024 20.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240060 Poplatky za telekomunikačné služby 4/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 99,00 € 01.05.2024 10.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240059 Internet Moravský Svätý Ján 4/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 320,40 € 01.05.2024 10.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240055 Dodávka elektriny 5/2024 (Starohájska, TT) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 607,78 € 01.05.2024 20.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240054 Dodávka elektriny 5/2024 (Moravský sv. Ján) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 41,78 € 01.05.2024 20.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240062 GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 4/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Commander Services s.r.o. 51183455 28,44 € 30.04.2024 10.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240058 Matica, skrutky, vodovaha, lanko, lepidlo,... Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 58,68 € 30.04.2024 10.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240069 Dodávka elektriny 4/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 276,22 € 30.04.2024 20.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240068 Dodávka elektriny 4/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 1 002,21 € 30.04.2024 20.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240052 Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 29.4.2024-28.4.2025 Centrum podporných služieb 53243188 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 502,80 € 29.04.2024 06.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240057 profil CW, sadrokartón Centrum podporných služieb 53243188 Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA 22694064 21,12 € 29.04.2024 10.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240050 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 3/2024, vodné, stočné 1-3/2024, zrážky 1-3/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 757,53 € 24.04.2024 06.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240049 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 4/24-6/24 Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 13,44 € 22.04.2024 03.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240051 ZZ, zelené ČR jednovrstvové, TP Softree, PE vrece, Mop ženilkový - komplet Centrum podporných služieb 53243188 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 093,20 € 19.04.2024 03.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240047 Deratizačné a dezinfekčné práce v objektoch TTSK - kuchyňa+jedáleň, Staoháska 10, Trnava Centrum podporných služieb 53243188 W - DDD, s.r.o. 44286465 492,00 € 11.04.2024 03.05.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »