Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB240108 elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 44,53 € 29.07.2024 06.08.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240107 TP softree, mydlo, pronto, ZZ zelene Centrum podporných služieb 53243188 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 590,38 € 24.07.2024 02.08.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240105 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 7/24-9/24 Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 23,04 € 17.07.2024 31.07.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240106 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 6/2024, vodné, stočné 4-6/2024, zrážky 4-6/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 726,27 € 17.07.2024 02.08.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240096 Dodávka elektriny 7/2024 (Moravský sv. Ján) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 41,78 € 01.07.2024 08.07.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240095 Dodávka elektriny 7/2024 (Starohájska, TT) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 607,78 € 01.07.2024 08.07.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240098 Internet Moravský Svätý Ján 6/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 320,40 € 01.07.2024 12.07.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240097 Poplatky za telekomunikačné služby 6/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 99,60 € 01.07.2024 12.07.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240100 GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 6/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Commander Services s.r.o. 51183455 28,44 € 30.06.2024 12.07.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240102 Dodávka elektriny 6/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 381,25 € 30.06.2024 29.07.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240101 Dodávka elektriny 6/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 356,07 € 30.06.2024 29.07.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240104 JUPOL GOLD - biela farba Centrum podporných služieb 53243188 JUEL, s.r.o. 36235334 129,06 € 30.06.2024 29.07.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240094 Oprava auta Škoda Octavia Combi TT261GI Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 391,80 € 28.06.2024 08.07.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240093 Oprava auta Škoda Octavia TT693FU Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 1 460,64 € 28.06.2024 08.07.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240099 Zarazka gumenna, nôž odlamovaci, ventil, plavak,.... Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 146,10 € 28.06.2024 12.07.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240092 ZZ zelené utierky Centrum podporných služieb 53243188 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 401,98 € 17.06.2024 08.07.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240103 TP softree, mydlo, utierky, rukavice,... Centrum podporných služieb 53243188 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 079,70 € 17.06.2024 29.07.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240091 ZZ zelené utierky Centrum podporných služieb 53243188 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 -115,00 € 14.06.2024 11.07.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240090 ZZ zelené utierky Centrum podporných služieb 53243188 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 -138,00 € 14.06.2024 11.07.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240088 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 5/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 474,41 € 13.06.2024 24.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240087 Reklamná potlač na pracovný odev Centrum podporných služieb 53243188 Jaroslav Kardoš - SITL 30098777 128,16 € 07.06.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240089 valček, vedro, štetec, folia,,páska,.... Centrum podporných služieb 53243188 JUEL, s.r.o. 36235334 1 195,83 € 06.06.2024 08.07.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240080 Dodávka elektriny 6/2024 (Moravský sv. Ján) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 41,78 € 01.06.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240079 Dodávka elektriny 6/2024 (Starohájska, TT) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 607,78 € 01.06.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240082 Internet Moravský Svätý Ján 5/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 320,40 € 01.06.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240081 Poplatky za telekomunikačné služby 5/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 96,82 € 01.06.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240086 GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 5/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Commander Services s.r.o. 51183455 28,44 € 31.05.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240085 Dodávka elektriny 5/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 613,61 € 31.05.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240084 Dodávka elektriny 5/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 334,69 € 31.05.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240078 ProMix Mega 15kg, páska, sadrokarton, tmel, .... Centrum podporných služieb 53243188 Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA 22694064 198,60 € 31.05.2024 17.06.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »