DFB240175 |
Dodávka elektriny 11/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240174 |
Dodávka elektriny 11/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240170 |
Vruty, hmozdinky, konzola, spony, brusna mriežka, rukavice, ...... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
240,57 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240183 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 10/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
28,44 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240179 |
Dodávka elektriny 10/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
5 528,51 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240178 |
Dodávka elektriny 10/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
593,32 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240162 |
Pracovné oblečenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
238,45 € |
29.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240181 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď |
00160351 |
|
4 234,41 € |
29.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240159 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 9/2024, vodné, stočné 7-9/2024, zrážky 7-9/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
770,67 € |
17.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240156 |
Dávkovač na mydlo 10ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
EXACT Invest s.r.o. |
51119838 |
|
168,96 € |
14.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240160 |
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 10/24-12/24 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
23,04 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240158 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ladislava Novomeského |
00160342 |
|
2 910,59 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240161 |
Videokurz - Účtovníctvo a dane neziskových organizácií |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o |
36760951 |
|
99,00 € |
14.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240157 |
CLIN, IMAGIN, tek.mydlo, TP, PRONTO, pap.utierky,.. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 135,46 € |
11.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240154 |
Monitor 27" Dell P2725HE Professional 10ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
2 229,00 € |
09.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240155 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
10 427,30 € |
09.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240152 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica |
00160369 |
|
5 963,22 € |
08.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240153 |
Deratizačné a dezinfekčné práce v objektoch TTSK - kuchyňa+jedáleň, Staoháska 10, Trnava |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
492,00 € |
03.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240145 |
Dodávka elektriny 10/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240144 |
Dodávka elektriny 10/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240148 |
Internet Moravský Svätý Ján 9/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240147 |
Poplatky za telekomunikačné služby 9/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,92 € |
01.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240146 |
skrutky, píla, páska, sada vrtak |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
586,18 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240149 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 9/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
28,44 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240151 |
Dodávka elektriny 9/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
464,62 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240150 |
Dodávka elektriny 9/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 084,23 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240143 |
Pracovné oblečenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
221,39 € |
26.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240142 |
BATER GP 27A 12V, ZLAB ELMON, krabica na povrch |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
23,92 € |
23.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240140 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 8/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
447,20 € |
18.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240138 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec |
00160164 |
|
2 115,37 € |
17.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |