Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB240204 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 00162451 6 063,92 € 13.11.2024 27.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240187 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 1 769,62 € 12.11.2024 18.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240186 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica 00607347 5 351,83 € 12.11.2024 18.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240185 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 5 561,77 € 12.11.2024 18.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240188 Odborná prehliadka výťahu za 4.kvartál 2024 Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 288,00 € 12.11.2024 26.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240196 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 1 359,47 € 12.11.2024 26.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240189 Magnetická fólia s plotrovaným textom Centrum podporných služieb 53243188 Artea No1, s.r.o. 36221830 42,48 € 12.11.2024 26.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240190 Vzduchotechnické zariadenie Topvex Centrum podporných služieb 53243188 TM VzduchTech s. r. o. 55726259 16 140,00 € 12.11.2024 26.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240203 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola podnikanie v remeslách a službách 00351997 3 661,79 € 12.11.2024 27.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240202 Odborné, poradenské služby a konzultácie v oblasti nákupu a verejného obstarávania. Centrum podporných služieb 53243188 EkoMen s.r.o. 55691927 11 085,00 € 12.11.2024 27.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240192 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany 00160318 4 182,63 € 11.11.2024 26.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240191 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta 00160156 7 635,65 € 11.11.2024 26.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240198 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 5 419,05 € 11.11.2024 26.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240182 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 1 534,92 € 08.11.2024 18.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240197 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 00891568 2 491,90 € 08.11.2024 26.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240173 Úzka práčka ELEKTROLUX SensiCare EW6SM406BC Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 353,90 € 07.11.2024 12.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240172 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 1 720,63 € 06.11.2024 12.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240177 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 4 157,68 € 06.11.2024 18.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240168 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 00596507 1 698,89 € 05.11.2024 12.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240169 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 00596256 4 186,93 € 05.11.2024 12.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240184 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta 00158984 1 361,88 € 05.11.2024 18.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240176 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda 00160130 2 589,24 € 05.11.2024 18.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240194 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 14 984,92 € 05.11.2024 26.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240166 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 4 867,08 € 04.11.2024 12.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240163 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 00596299 3 298,48 € 04.11.2024 12.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240167 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 4 800,88 € 04.11.2024 12.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240171 S.NEDES, zlab, NG-SADA,.. Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 208,44 € 04.11.2024 12.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240180 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Západoslovenské múzeum v Trnave 36087017 2 853,90 € 04.11.2024 18.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240165 Poplatky za telekomunikačné služby 10/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 101,85 € 01.11.2024 12.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240164 Internet Moravský Svätý Ján 10/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 320,40 € 01.11.2024 12.11.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »