DFB0030/21 |
výroba pečiatky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
72,82 € |
24.03.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0022/21 |
oprava mot. vozidla TT 693 FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AUTOCOMODEX spol.s.r.o. |
31443036 |
|
329,48 € |
22.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0021/21 |
oprava mot. vozidla TT 693 FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AUTOCOMODEX spol.s.r.o. |
31443036 |
|
64,26 € |
12.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0020/21 |
vydanie karty |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ZSE |
35823551 |
|
6,00 € |
11.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0031/21 |
doch.systém |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Wega LH s.r.o |
36389561 |
|
660,00 € |
08.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0019/21 |
dochádz.karty |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
K.I.T. s.r.o. |
36246255 |
|
223,68 € |
05.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0014/21 |
čist.prostriedky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
424,81 € |
02.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0018/21 |
čistiace prostriedky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
424,81 € |
02.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0017/21 |
oprava mot.vozidla TT 782 DL |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
526,62 € |
26.02.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0016/21 |
oprava mot.vozidla TT 781 DL |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
181,00 € |
26.02.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0015/21 |
oprava mot.vozidla TT 693 FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
284,28 € |
26.02.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0013/21 |
kanc.mat. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Ševt a.s. |
31331131 |
|
76,68 € |
25.02.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0012/21 |
vrecká do vysávača |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Black Shark s.r.o. |
50865145 |
|
243,83 € |
23.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0011/21 |
stravné lístky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DOXX - stravné lístky s.r.o |
36391000 |
|
4 500,00 € |
19.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0010/21 |
nábíjací kabel |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AUTOCOMODEX spol.s.r.o. |
31443036 |
|
190,90 € |
16.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0008/21 |
kúpa programu |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
864,00 € |
15.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0007/21 |
upratovacie práce |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Superluxe s.r.o. |
47092491 |
|
828,00 € |
05.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0005/21 |
zimné pneumatiky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
IMPA Dolný kubín s.r.o |
35684046 |
|
1 399,99 € |
03.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0006/21 |
plechová skriňa a pokladnica |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
B2Bpartner s.r.o |
44413467 |
|
187,20 € |
18.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0003/21 |
služby - mzd.sofwer |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Solitea Vema a.s. |
36237337 |
|
10,80 € |
14.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB0004/21 |
čistiace prostriedky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
465,16 € |
13.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |