Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB240159 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 9/2024, vodné, stočné 7-9/2024, zrážky 7-9/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 770,67 € 17.10.2024 29.10.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240156 Dávkovač na mydlo 10ks Centrum podporných služieb 53243188 EXACT Invest s.r.o. 51119838 168,96 € 14.10.2024 22.10.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240160 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 10/24-12/24 Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 23,04 € 14.10.2024 29.10.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240158 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Ladislava Novomeského 00160342 2 910,59 € 14.10.2024 29.10.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240161 Videokurz - Účtovníctvo a dane neziskových organizácií Centrum podporných služieb 53243188 CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o 36760951 99,00 € 14.10.2024 29.10.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240157 CLIN, IMAGIN, tek.mydlo, TP, PRONTO, pap.utierky,.. Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 1 135,46 € 11.10.2024 22.10.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240154 Monitor 27" Dell P2725HE Professional 10ks Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 2 229,00 € 09.10.2024 14.10.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240155 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 10 427,30 € 09.10.2024 22.10.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240152 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica 00160369 5 963,22 € 08.10.2024 15.10.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240153 Deratizačné a dezinfekčné práce v objektoch TTSK - kuchyňa+jedáleň, Staoháska 10, Trnava Centrum podporných služieb 53243188 W - DDD, s.r.o. 44286465 492,00 € 03.10.2024 15.10.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240145 Dodávka elektriny 10/2024 (Moravský sv. Ján) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 41,78 € 01.10.2024 09.10.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240144 Dodávka elektriny 10/2024 (Starohájska, TT) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 607,78 € 01.10.2024 09.10.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240148 Internet Moravský Svätý Ján 9/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 320,40 € 01.10.2024 09.10.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240147 Poplatky za telekomunikačné služby 9/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 96,92 € 01.10.2024 09.10.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240146 skrutky, píla, páska, sada vrtak Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 586,18 € 30.09.2024 09.10.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240149 GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 9/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Commander Services s.r.o. 51183455 28,44 € 30.09.2024 14.10.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240151 Dodávka elektriny 9/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 464,62 € 30.09.2024 14.10.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240150 Dodávka elektriny 9/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 1 084,23 € 30.09.2024 14.10.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240143 Pracovné oblečenie Centrum podporných služieb 53243188 PROTECT SK s.r.o 48139726 221,39 € 26.09.2024 01.10.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240142 BATER GP 27A 12V, ZLAB ELMON, krabica na povrch Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 23,92 € 23.09.2024 01.10.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240140 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 8/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 447,20 € 18.09.2024 24.09.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240138 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 2 115,37 € 17.09.2024 24.09.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240139 Fixinela, savo, Indulona, utierky MICRO, zmeták, TP, pap.utierky Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 1 056,60 € 17.09.2024 24.09.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240137 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2024 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 3 002,90 € 13.09.2024 24.09.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240141 Dobropis sandále Centrum podporných služieb 53243188 PROTECT SK s.r.o 48139726 -59,22 € 04.09.2024 24.09.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240132 Pracovné oblečenie Centrum podporných služieb 53243188 PROTECT SK s.r.o 48139726 484,93 € 03.09.2024 09.09.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240133 Taška na notebook HP 5ks Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 81,29 € 03.09.2024 02.10.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240131 Dodávka elektriny 9/2024 (Starohájska, TT) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 607,78 € 01.09.2024 09.09.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240130 Dodávka elektriny 9/2024 (Moravský sv. Ján) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 41,78 € 01.09.2024 09.09.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240129 Poplatky za telekomunikačné služby 8/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 102,15 € 01.09.2024 09.09.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
1 2 3 4 5 6 »