Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB260045 Dobropis - Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján Centrum podporných služieb 53243188 O.K. SHOOTING Security, s. r. o. 45410437 -1 783,50 € 02.03.2026 03.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260047 Dodávka plynu Zavarská, TT Centrum podporných služieb 53243188 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 207,00 € 02.03.2026 03.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260039 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 2 315,23 € 24.02.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260040 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda 00891649 2 599,67 € 24.02.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260038 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 4 462,28 € 24.02.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260037 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 2 589,61 € 24.02.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260036 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 3 005,40 € 24.02.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260005 Dodávka tepla - Parkovací dom Centrum podporných služieb 53243188 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 388,24 € 12.02.2026 03.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260033 Čistiace a hygienické potreby Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 607,62 € 11.02.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260034 Čistiace a hygienické potreby Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 131,44 € 11.02.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260031 údaje za novú organizáciu IČO 57390339 Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 43,05 € 10.02.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260032 Výpožička nebytových priestorov na základe zmluvy Senica január 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 773,72 € 10.02.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260030 Kancelárske potreby Centrum podporných služieb 53243188 Štefan Gočál - GO-PAP 33206996 86,10 € 09.02.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260026 Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok Centrum podporných služieb 53243188 Invidia Solutions, a.s. 46041958 2 065,17 € 04.02.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260027 Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 40 užívateľov 1/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Invidia Solutions, a.s. 46041958 3 444,00 € 04.02.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260028 Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie január 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 1 264,44 € 04.02.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260029 Internet DSS Zavarská, TT Centrum podporných služieb 53243188 DATASYS - edoma.net s.r.o. 36254525 25,00 € 04.02.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260025 Náklady na energie a služby od 1.1.2026 - 31.1.2026 dľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 1.4.2025 Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 350,48 € 03.02.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260007 Vodné a stočné - Parkovací dom Centrum podporných služieb 53243188 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) 36252484 24,00 € 03.02.2026 03.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260006 Vodné a stočné - Parkovací dom Centrum podporných služieb 53243188 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) 36252484 67,00 € 03.02.2026 03.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260023 Internet Moravský Svätý Ján 1/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 330,26 € 02.02.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260024 Poplatky za telekomunikačné služby 1/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 229,16 € 02.02.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260022 Dodávka elektriny 2/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 1 723,08 € 02.02.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260020 Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján Centrum podporných služieb 53243188 O.K. SHOOTING Security, s. r. o. 45410437 1 783,50 € 31.01.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260019 GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 1/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Commander Services s.r.o. 51183455 29,15 € 31.01.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260002 Vodné a stočné a zrážková voda - Parkovací dom Centrum podporných služieb 53243188 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 180,77 € 31.01.2026 14.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260021 Dodávka elektriny 1/2026 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 5 066,26 € 31.01.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260003 Spotreba elektrickej eneregie - Parkovací dom Centrum podporných služieb 53243188 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 398,70 € 31.01.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260004 VO Stočné a zrážky - Parkovací dom Centrum podporných služieb 53243188 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) 36252484 48,70 € 31.01.2026 03.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260016 Oprava auta Škoda fabia TT143CY Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava, a.s. 36229971 194,71 € 30.01.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra