Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB250094 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Ladislava Novomeského 00160342 1 455,30 € 09.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250093 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 860,32 € 09.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250092 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 2 117,21 € 09.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250090 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany 00161454 2 287,58 € 09.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250091 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 00891568 1 245,95 € 09.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250095 Odvoz odpadovej vody Moravský Sv.Ján Centrum podporných služieb 53243188 Marián Emrich 35295091 184,50 € 09.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250096 Deratizačné a dezinfekčné práce v objektoch TTSK - kuchyňa+jedáleň, Starohájska 10, Trnava Centrum podporných služieb 53243188 W - DDD, s.r.o. 44286465 504,30 € 09.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250084 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta 00160156 3 817,83 € 08.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250085 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi 30996678 1 835,20 € 08.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250086 Poplatok za poskytovanie služby mVL 2025 Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 16,64 € 08.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250087 Dodávka elektriny 3/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 3 106,92 € 08.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250089 GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 3/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Commander Services s.r.o. 51183455 29,15 € 08.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250080 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 00162451 3 031,96 € 07.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250083 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica 00607347 2 675,92 € 07.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250081 Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 2.4.2025-1.4.2026 Centrum podporných služieb 53243188 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 367,77 € 07.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250079 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 2 400,44 € 04.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250077 Internet Moravský Svätý Ján 3/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 330,26 € 04.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250078 Poplatky za telekomunikačné služby 3/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 133,95 € 04.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250072 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda 00160130 1 294,62 € 03.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250073 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 2 709,53 € 03.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250075 Údržba klimatizácií - vnútorná a vonkajšia jednotka - vrátane antibakteriálneho a čistiaceho prostriedku zn.RTU Centrum podporných služieb 53243188 PROFI KLÍMA, s.r.o. 35721642 140,22 € 03.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250076 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany 00160318 2 091,32 € 03.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250074 Telefón 20ks - Samsung Galaxy A25 5G, 128 GB, Dual SIM, čierny Centrum podporných služieb 53243188 Datacomp s.r.o. 36212466 4 305,00 € 03.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250069 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 00596256 2 093,47 € 02.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250058 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely 17050456 2 707,70 € 02.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250056 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice 53638581 7 492,46 € 02.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250063 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 679,74 € 02.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250064 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 2 078,84 € 02.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250057 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri 00655538 610,43 € 02.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250065 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 1 501,45 € 02.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra