DFB250159 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
135,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250165 |
izolácia AKU PLAT 75 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Strečanský |
35401524 |
|
73,19 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250163 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 3-6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
22,05 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250164 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 6/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
01.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250158 |
Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
1 783,50 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250157 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
50,18 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250154 |
Prenájom priestorov Elektrárne Piešťany pre účely usporiadania konferencie Energetická budúcnosť samospráv v Trnavskom samosprávnom kraji 23.6.2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
"Komunitné centrum" |
37857703 |
|
1 050,00 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250156 |
Gastronomické služby - prax žiakov - konferencia 23.6.2025 Energetická budúcnosť samospráv v Trnavskom samosprávnom kraji |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
5 400,00 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250155 |
Prenájom parkoviska AS Piešťany - konferencia 23.6.2025 Energetická budúcnosť samospráv v Trnavskom samosprávnom kraji |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
DT city, s. r. o. |
52355659 |
|
184,50 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250153 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 5/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
391,62 € |
17.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250152 |
Demontáž poškodeného nárazníka, montáž nového nárazníka kabíny, dodávka nového komponentu - nárazník EN2, spustenie výťahu do prevádzky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
186,96 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250150 |
Skartovačka HP OneShred 12CC - 2 ks |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
243,65 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250151 |
Skartovačka Paper HP OneShred Auto |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
179,48 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250148 |
kancelárske potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Štefan Gočál - GO-PAP |
33206996 |
|
2 176,09 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250149 |
Skartovačka Paper Shredder HP OneShred 8CC, Modem Mercusys MB230-4G |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
147,47 € |
12.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250147 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Tatrachema, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
1 103,78 € |
10.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250146 |
Odvoz odpadovej vody Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Marián Emrich |
35295091 |
|
276,75 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250145 |
farba na steny ALBA PURA 7+1kg |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
25,13 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250144 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 5/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
29,15 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250143 |
Dodávka elektriny 5/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
890,19 € |
06.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250138 |
Oprava auta Škoda OCTAVIA TT693FU |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
263,59 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250139 |
demontáž a montáž pneumatík a ich uskladnenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
348,68 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250137 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
84,70 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250140 |
Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
1 783,50 € |
03.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250136 |
Pracovné oblečenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROTECT SK s.r.o |
48139726 |
|
59,19 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250141 |
Internet Moravský Svätý Ján 5/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
330,26 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250142 |
Poplatky za telekomunikačné služby 5/2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
238,15 € |
03.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250134 |
Dodávka elektriny 6/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 510,24 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250135 |
Prenájom nebytových priestorov na základe Zmluvy o nájme č. 202401 zo dňa 7.5.2024 za 1.polrok 2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
2 466,84 € |
02.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB250132 |
Odborná prehliadka výťahu za 2. kvartál 2025 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELVYT spol. s r.o. |
31419143 |
|
295,20 € |
23.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |