Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB250313 Faktúra za elektrinu za 11/2025. Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 1 555,04 € 02.12.2025 04.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250309 Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján Centrum podporných služieb 53243188 O.K. SHOOTING Security, s. r. o. 45410437 1 783,50 € 01.12.2025 02.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250316 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi 30996678 2 721,23 € 30.11.2025 04.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250315 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda 00891649 1 299,83 € 30.11.2025 04.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250307 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 10/2025. Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 1 446,83 € 27.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250304 Faktúra za chlórnan sodný - roztok 5l. Centrum podporných služieb 53243188 CENTRALCHEM, s.r.o. 51324440 66,42 € 19.11.2025 09.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250303 Faktúra za predlžovacie káble. Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 42,42 € 18.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250302 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 2 231,14 € 14.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250299 Faktúra za odvoz odpadovej vody. Centrum podporných služieb 53243188 Marián Emrich 35295091 645,75 € 14.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250300 Faktúra za deratizáciu a dezinsekciu v priestoroch reštaurácie. Centrum podporných služieb 53243188 W - DDD, s.r.o. 44286465 504,30 € 14.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250301 Faktúra za členský príspevok na obdobie: 11/2025-11/2026. Centrum podporných služieb 53243188 Klaster energetických komunít Slovenska 54449847 250,00 € 14.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250298 Faktúra za sieťové káble. Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 100,46 € 13.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250310 Upomienka za nezaplatenú faktúru za školenie z VEMY. Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 12.11.2025 02.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250296 Faktúra za odpadovú nádobu do tlačiarne Lexmark. Centrum podporných služieb 53243188 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 24,00 € 11.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250295 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec 31824099 1 832,60 € 11.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250294 Faktúra za čistiace prostriedky. Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 3 167,74 € 10.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250290 Faktúra za náklady na energie a služby za 01.08.-31.10.2025 na základe zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 01.04.2025. Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 1 051,44 € 07.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250291 Faktúra za právne služby na základe zmluvy zo dňa 04.06.2025. Centrum podporných služieb 53243188 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 47257211 15 940,80 € 07.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250293 Faktúra za GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 10/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Commander Services s.r.o. 51183455 29,15 € 07.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250289 Faktúra za telekomunikačné služby za 10/2025 - Moravský Sv. Ján. Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 330,26 € 07.11.2025 02.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250297 Faktúra za stojanový vešiak - 2ks. Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 45,79 € 06.11.2025 02.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250308 Faktúra za náklady spojené s výpožičkou priestorov za 11/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 1 264,44 € 05.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250287 Faktúra za výpožičku nebytových priestorov za obdobie 01.10.-31.10.2025. Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 773,72 € 04.11.2025 02.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFK0004/25 Faktúra za rekonštrukciu kancelárskych priestorov. Centrum podporných služieb 53243188 BYTSERVIS SENICA s.r.o. 46795642 10 112,08 € 03.11.2025 02.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250288 Faktúra za telekomunikačné služby 10/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 217,27 € 01.11.2025 02.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFK0003/25 Faktúra za minichladničky Electrolux a chladnička Gorenje. Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 631,37 € 31.10.2025 08.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250286 Faktúra za spotrebný materiál. Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 181,73 € 31.10.2025 02.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFK0005/25 Faktúra za kúpu parkovacieho domu + osvetlenie + pozemok a za pozemky v Galante. Centrum podporných služieb 53243188 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 1 684 570,20 € 30.10.2025 13.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFK0001/25 Faktúra za kúpu parkovacieho domu + osvetlenie + pozemok a za pozemky v Galante. Centrum podporných služieb 53243188 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 1 684 570,20 € 30.10.2025 26.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250285 Faktúra za kancelárske potreby. Centrum podporných služieb 53243188 Štefan Gočál - GO-PAP 33206996 666,87 € 30.10.2025 02.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra