Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB250307 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 10/2025. Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 1 446,83 € 27.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250303 Faktúra za predlžovacie káble. Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 42,42 € 18.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250302 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 2 231,14 € 14.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250299 Faktúra za odvoz odpadovej vody. Centrum podporných služieb 53243188 Marián Emrich 35295091 645,75 € 14.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250300 Faktúra za deratizáciu a dezinsekciu v priestoroch reštaurácie. Centrum podporných služieb 53243188 W - DDD, s.r.o. 44286465 504,30 € 14.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250301 Faktúra za členský príspevok na obdobie: 11/2025-11/2026. Centrum podporných služieb 53243188 Klaster energetických komunít Slovenska 54449847 250,00 € 14.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250298 Faktúra za sieťové káble. Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 100,46 € 13.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250296 Faktúra za odpadovú nádobu do tlačiarne Lexmark. Centrum podporných služieb 53243188 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 24,00 € 11.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250295 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec 31824099 1 832,60 € 11.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250294 Faktúra za čistiace prostriedky. Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 3 167,74 € 10.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250290 Faktúra za náklady na energie a služby za 01.08.-31.10.2025 na základe zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 01.04.2025. Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 1 051,44 € 07.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250291 Faktúra za právne služby na základe zmluvy zo dňa 04.06.2025. Centrum podporných služieb 53243188 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 47257211 15 940,80 € 07.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250293 Faktúra za GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 10/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Commander Services s.r.o. 51183455 29,15 € 07.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250308 Faktúra za náklady spojené s výpožičkou priestorov za 11/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 1 264,44 € 05.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFK0003/25 Faktúra za minichladničky Electrolux a chladnička Gorenje. Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 631,37 € 31.10.2025 08.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFK0005/25 Faktúra za kúpu parkovacieho domu + osvetlenie + pozemok a za pozemky v Galante. Centrum podporných služieb 53243188 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 1 684 570,20 € 30.10.2025 13.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFK0001/25 Faktúra za kúpu parkovacieho domu + osvetlenie + pozemok a za pozemky v Galante. Centrum podporných služieb 53243188 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 1 684 570,20 € 30.10.2025 26.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250266 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder 00044351 1 141,53 € 27.10.2025 08.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250265 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Ladislava Novomeského 00160342 2 021,15 € 24.10.2025 08.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250263 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne 00596256 3 261,67 € 23.10.2025 08.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250261 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským - Vámbéry Ármin Gimnázium, Nám. sv. Štefana 1190/4, Dunajská Streda 00160130 1 516,28 € 23.10.2025 08.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250262 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 2 498,84 € 23.10.2025 08.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250282 Faktúra za dodanie a montáž kovania na vstupnú bránu. Centrum podporných služieb 53243188 Peter Lang - Langstav 47895870 100,00 € 23.10.2025 08.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250269 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 1 157,61 € 21.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250264 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 00596299 2 886,60 € 21.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250267 Faktúra za maliarske a opravné práce. Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 854,00 € 20.10.2025 08.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250272 Faktúra za dodávku tepla 09/2025, vodné a stočné za 07-09/2025, zrážky 07-09/2025, daň za 2025. Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 1 457,89 € 17.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250273 Faktúra za prenájom kotolne za 01.08.-05.10.2025. Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 711,40 € 17.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250271 Faktúra za pracovné oblečenie. Centrum podporných služieb 53243188 Lukáš Minarovič 43617603 1 955,73 € 17.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250275 Faktúra za poskytnutie práva na aktuálne verzie 10-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 24,72 € 15.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra