Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB260087 Ročný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 1-12/2026 TT693FU Centrum podporných služieb 53243188 Xmarton Slovakia s.r.o. 52627349 129,00 € 19.03.2026 20.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260077 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup 26.8.2026 - 25.8.2027 Centrum podporných služieb 53243188 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 265,68 € 16.03.2026 17.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260078 Daňové centrum - ročný prístup 26.8.2026 - 25.8.2027 Centrum podporných služieb 53243188 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 499,38 € 16.03.2026 17.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260079 Mzdové centrum - ročný prístup 26.8.2026 - 25.8.2027 Centrum podporných služieb 53243188 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 499,38 € 16.03.2026 17.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260080 Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup 26.2.2026 - 25.2.2027 Centrum podporných služieb 53243188 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 106,27 € 16.03.2026 17.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260081 Mzdové centrum - ročný prístup 26.2.2026 - 25.2.2027 Centrum podporných služieb 53243188 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 499,38 € 16.03.2026 17.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260071 Tlačiareň EPSON WorkForce Pro PN C11CG77401/WF-C579RFWF, A4, MFP, GLAN, duplex Centrum podporných služieb 53243188 Z + M servis a. s. 44195591 670,35 € 16.03.2026 20.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260073 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany 00160318 5 547,06 € 16.03.2026 20.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260072 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Centrum sociálnych služieb Šoporňa - Štrkovec 31824099 3 665,21 € 16.03.2026 20.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260065 Daňové centrum - ročný prístup Centrum podporných služieb 53243188 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 499,38 € 10.03.2026 11.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260010 Dodávka a odber tepla Parkovací dom. Centrum podporných služieb 53243188 STEFE Trnava, s. r. o. 36277215 489,87 € 10.03.2026 11.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260062 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď 00160351 4 997,67 € 10.03.2026 17.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260063 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 00891568 2 874,42 € 10.03.2026 17.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260064 Dodávka elektriny 3/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 -30,00 € 10.03.2026 17.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260011 Dodávka elektriny 2/2026 (Starohájska, TT - Parkovací dom - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 7,95 € 10.03.2026 17.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260067 GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 2/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Commander Services s.r.o. 51183455 29,15 € 10.03.2026 17.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260061 Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie marec 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 1 264,44 € 06.03.2026 11.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260009 Dopravné zrkadlo 600x400 + konzola 6 ks Centrum podporných služieb 53243188 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 1 115,86 € 06.03.2026 11.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260060 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi 30996678 5 442,47 € 06.03.2026 17.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260059 Poplatky za telekomunikačné služby 2/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 230,46 € 04.03.2026 11.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260055 Sadzobník projektových prác 2026 Centrum podporných služieb 53243188 JAGA GROUP, s.r.o. 35705779 52,40 € 03.03.2026 06.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260050 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 6 118,68 € 03.03.2026 07.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260051 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 7 294,25 € 03.03.2026 07.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260054 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica 00607347 7 551,05 € 03.03.2026 07.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260056 Elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 83,38 € 03.03.2026 11.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260052 Spojovací a vodoinštalačný materiál. Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 191,58 € 03.03.2026 11.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260053 prenájom stroja DBS/51+kefa Centrum podporných služieb 53243188 PROMASTER s.r.o. 46580140 112,30 € 03.03.2026 11.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260058 Dodávka plynu Zavarská, TT Centrum podporných služieb 53243188 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 207,00 € 03.03.2026 17.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260045 Dobropis - Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján Centrum podporných služieb 53243188 O.K. SHOOTING Security, s. r. o. 45410437 -1 783,50 € 02.03.2026 03.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260047 Dodávka plynu Zavarská, TT Centrum podporných služieb 53243188 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 207,00 € 02.03.2026 03.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra