Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFK0009/25 Faktúra za elektrické plátno. Centrum podporných služieb 53243188 NAY a.s. 35739487 192,80 € 16.12.2025 28.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250341 Faktúra za poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/25-10/26. Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 138,25 € 16.12.2025 03.01.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFK0007/25 Faktúra za Samsung SMART LED TV 65´´ - Moravský Sv. Ján. Centrum podporných služieb 53243188 Datacomp s.r.o. 36212466 1 759,90 € 15.12.2025 28.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250339 Faktúra za dodávku tepla za 11/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 450,81 € 15.12.2025 03.01.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250340 Faktúra za seminár PAM z 15.12.2025. Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 98,40 € 15.12.2025 03.01.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250332 Faktúra za digitálne služby za 09.10.-31.12.2025 (výťah). Centrum podporných služieb 53243188 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 191,94 € 15.12.2025 03.01.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250336 Faktúra za utierky a toaletný papier. Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 679,58 € 11.12.2025 03.01.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250338 Faktúra za opravu auta Škoda Superb TT292JC. Centrum podporných služieb 53243188 AUTOCOMODEX spol.s.r.o. 31443036 674,50 € 11.12.2025 03.01.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250337 Faktúra za výpožičku nebytových priestorov za obdobie 01.11.-30.11.2025. Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 773,72 € 09.12.2025 28.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFK0008/25 Faktúra za projektor Samsung The Premiere. Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 1 836,00 € 09.12.2025 28.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250331 Faktúra za náklady na energie a služby za 01.-30.12.2025 na základe zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 01.04.2025. Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 350,48 € 05.12.2025 28.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250313 Faktúra za elektrinu za 11/2025. Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 1 555,04 € 02.12.2025 04.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250322 Faktúra za náklady spojené s výpožičkou priestorov za 12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 1 264,44 € 02.12.2025 28.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250329 Faktúra za IT služby a licencie - CEČ. Centrum podporných služieb 53243188 Invidia Solutions, a.s. 46041958 15 744,00 € 02.12.2025 28.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250330 Faktúra za dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - CEČ. Centrum podporných služieb 53243188 Invidia Solutions, a.s. 46041958 3 142,65 € 02.12.2025 28.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250311 Faktúra za toner Epson C13T05B140 black XXL. Centrum podporných služieb 53243188 Z + M servis a. s. 44195591 255,72 € 02.12.2025 28.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250312 Faktúra za elektrinu za 12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 1 555,04 € 02.12.2025 28.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250309 Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján Centrum podporných služieb 53243188 O.K. SHOOTING Security, s. r. o. 45410437 1 783,50 € 01.12.2025 02.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250320 Faktúra za pneuservis - ZIMA 2025. Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava, a.s. 36229971 347,75 € 01.12.2025 28.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250318 Faktúra za spotrebný materiál. Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 172,36 € 01.12.2025 28.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250319 Odborná prehliadka výťahu za 4. kvartál 2025. Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 295,20 € 01.12.2025 28.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250323 Faktúra za karty proxy. Centrum podporných služieb 53243188 Wega LH s.r.o 36389561 163,59 € 01.12.2025 28.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250317 Faktúra za odvoz odpadovej vody. Centrum podporných služieb 53243188 Marián Emrich 35295091 553,50 € 01.12.2025 28.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250325 Faktúra za telekomunikačné služby za 11/2025 - Moravský Sv. Ján. Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 330,26 € 01.12.2025 28.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250326 Faktúra za telekomunikačné služby za 11/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 226,47 € 01.12.2025 28.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250328 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 11/2025. Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 3 160,18 € 01.12.2025 28.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250333 Faktúra za právne služby na základe zmluvy zo dňa 04.06.2025. Centrum podporných služieb 53243188 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 47257211 996,30 € 01.12.2025 28.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250324 Faktúra za GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 11/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Commander Services s.r.o. 51183455 29,15 € 01.12.2025 28.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250321 Faktúra za opravu elektroniky, vyblokovanie porúch, vyčistenie konektorov. Centrum podporných služieb 53243188 PROFI KLÍMA, s.r.o. 35721642 154,98 € 01.12.2025 28.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250342 Prenájom nebytových priestorov na základe Zmluvy o nájme č. 202401 zo dňa 7.5.2024 za 2.polrok 2025. Centrum podporných služieb 53243188 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 2 466,84 € 01.12.2025 28.12.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra