Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB250217 Chladnička MORA CMH 2474WL077 Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 237,20 € 16.09.2025 20.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250215 Premeranie bezpečnostných a riadiaci obvodov, oprava a nastavenie zachytávačov a spínača zachytávačov. Spustenie výťahu do prevádzky. Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 48,95 € 12.09.2025 30.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250216 olejový osviežovač Čierna ruža 30ks Centrum podporných služieb 53243188 VISI INVEST s. r. o. 47815507 121,77 € 12.09.2025 30.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250213 Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie 15.1.2025-9.9.2025 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 4 211,93 € 10.09.2025 20.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250214 Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie 9/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 1 059,03 € 10.09.2025 20.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250212 olejový osviežovač Čierna ruža 10ks Centrum podporných služieb 53243188 VISI INVEST s. r. o. 47815507 40,59 € 09.09.2025 20.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250209 Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 1.9.2025-31.8.2026 Centrum podporných služieb 53243188 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 466,17 € 05.09.2025 17.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250211 Odvoz odpadovej vody Moravský Sv.Ján Centrum podporných služieb 53243188 Marián Emrich 35295091 276,75 € 05.09.2025 20.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250210 GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 8/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Commander Services s.r.o. 51183455 29,15 € 05.09.2025 20.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250208 Toner Lexmark B252X00 Extra High Cap.-10tis. Centrum podporných služieb 53243188 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 243,60 € 03.09.2025 17.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250207 Čistiace a hygienické potreby Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 3 424,73 € 02.09.2025 17.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250205 Poplatky za telekomunikačné služby 8/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 231,38 € 01.09.2025 17.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250206 Internet Moravský Svätý Ján 8/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 330,26 € 01.09.2025 17.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250204 Dodávka elektriny 9/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 1 510,24 € 01.09.2025 17.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250202 Dodávka elektriny 8/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 -16,74 € 31.08.2025 17.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250201 Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján Centrum podporných služieb 53243188 O.K. SHOOTING Security, s. r. o. 45410437 1 783,50 € 31.08.2025 17.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250200 Esmal, papier vlnitá lepenka, vestan,... Centrum podporných služieb 53243188 JUEL, s.r.o. 36235334 95,89 € 31.08.2025 17.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250203 Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb Centrum podporných služieb 53243188 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 47257211 885,60 € 31.08.2025 20.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250198 Oprava auta Škoda fabia TT143CY Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava, a.s. 36229971 869,98 € 28.08.2025 17.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250199 Oprava auta Škoda OCTAVIA TT693FU Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava, a.s. 36229971 303,20 € 28.08.2025 17.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250197 elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 35,93 € 27.08.2025 17.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250194 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 7-12/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec 00160164 1 270,73 € 26.08.2025 03.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250190 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 7/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 468,27 € 20.08.2025 03.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250191 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 7/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 329,83 € 20.08.2025 03.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250192 Odborná prehliadka výťahu za 3. kvartál 2025 Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 295,20 € 20.08.2025 03.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250193 Chlornan sodny Centrum podporných služieb 53243188 CENTRALCHEM, s.r.o. 51324440 44,28 € 20.08.2025 12.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250189 Čistiace a hygienické potreby Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 629,51 € 11.08.2025 03.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250185 Spojovací a vodoinštalačný materiál. Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 134,63 € 11.08.2025 03.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250186 Náklady na energie a služby od 1.4.2025 - 31.7.2025 dľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 1.4.2025 Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 1 401,92 € 11.08.2025 03.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250188 Odvoz odpadovej vody Moravský Sv.Ján Centrum podporných služieb 53243188 Marián Emrich 35295091 184,50 € 11.08.2025 03.09.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra