Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB250269 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov 00611964 1 157,61 € 21.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250264 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči 00596299 2 886,60 € 21.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250272 Faktúra za dodávku tepla 09/2025, vodné a stočné za 07-09/2025, zrážky 07-09/2025, daň za 2025. Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 1 457,89 € 17.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250273 Faktúra za prenájom kotolne za 01.08.-05.10.2025. Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 711,40 € 17.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250271 Faktúra za pracovné oblečenie. Centrum podporných služieb 53243188 Lukáš Minarovič 43617603 1 955,73 € 17.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250275 Faktúra za poskytnutie práva na aktuálne verzie 10-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 24,72 € 15.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250260 Faktúra za výpožičku nebytových priestorov za obdobie 01.09.-30.09.2025. Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 773,72 € 15.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250270 Faktúra za prenájom 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 3 647,12 € 13.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250278 Faktúra za pečiatky (5ks). Centrum podporných služieb 53243188 Artea No1, s.r.o. 36221830 154,98 € 13.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250245 Faktúra za právne služby. Centrum podporných služieb 53243188 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 47257211 2 103,30 € 10.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250246 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta 00160156 4 267,85 € 09.10.2025 23.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250259 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď 00400238 3 303,95 € 09.10.2025 23.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250279 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 3 059,34 € 09.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250281 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Svätom Juri 00655538 908,89 € 09.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250277 Faktúra za kancelársky papier. Centrum podporných služieb 53243188 KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064 120,25 € 09.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250280 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, Piešťany 00891568 1 437,21 € 09.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250274 Faktúra za odvoz odpadovej vody. Centrum podporných služieb 53243188 Marián Emrich 35295091 276,75 € 09.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250276 Faktúra za aplikačné a systémové konzultácie. Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 50,43 € 09.10.2025 30.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250247 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, Dunajská Streda 00891649 964,60 € 08.10.2025 23.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250243 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany 00160318 2 773,53 € 06.10.2025 22.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250244 Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 7-9/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 24,76 € 06.10.2025 22.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250258 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica 00607347 3 775,53 € 06.10.2025 23.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250239 Faktúra za čistiace prostriedky. Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 601,45 € 03.10.2025 22.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250240 Faktúra za výpožičku priestorov na základe zmluvy za 10/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 1 512,90 € 03.10.2025 22.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250257 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 00596507 1 402,84 € 03.10.2025 23.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250237 Faktúra za prenájom 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 3 161,86 € 02.10.2025 22.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250234 Faktúra za spotrebný materiál. Centrum podporných služieb 53243188 JUEL, s.r.o. 36235334 12,03 € 01.10.2025 22.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250255 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 2 113,56 € 01.10.2025 22.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250232 Faktúra za telekomunikačné služby 9/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 222,50 € 01.10.2025 22.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250231 Faktúra za telekomunikačné služby za 09/2025 - Moravský Sv. Ján. Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 330,26 € 01.10.2025 22.10.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra