Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB250038 Povolenie na výrub v areale Piesočná, Moravský Sv.Ján Centrum podporných služieb 53243188 Michal Brňo 46735968 400,00 € 06.03.2025 11.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250039 Vytvorenie koridoru pre nové oplotenie areálu - výrub stromov Moravský Sv.Ján Centrum podporných služieb 53243188 Michal Brňo 46735968 4 750,00 € 06.03.2025 11.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250033 Set klávesnice a myši HP , myš, USB Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 79,96 € 03.03.2025 05.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250032 elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 30,94 € 03.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250031 Dodávka elektriny 3/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 1 510,24 € 03.03.2025 06.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250037 Balík služieb (CREDIT MINI 3) na portáli www.profesia.sk od 25.2.2025-24.2.2026 Centrum podporných služieb 53243188 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 552,27 € 03.03.2025 11.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250035 Internet Moravský Svätý Ján 2/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 330,26 € 03.03.2025 11.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250036 Poplatky za telekomunikačné služby 2/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 132,46 € 03.03.2025 11.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250034 GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 2/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Commander Services s.r.o. 51183455 29,15 € 03.03.2025 11.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250030 elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 276,60 € 26.02.2025 06.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250029 Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla AA250BF v Českej republike Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 35,25 € 26.02.2025 06.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250027 Odborná prehliadka výťahu za 1. kvartál 2025 Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 295,20 € 20.02.2025 06.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250028 Ročný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE 1-12/2025 TT693FU Centrum podporných služieb 53243188 Xmarton Slovakia s.r.o. 52627349 129,00 € 20.02.2025 06.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250026 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 1/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 479,91 € 17.02.2025 04.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250025 Oprava auta Škoda Superb TT292JC Centrum podporných služieb 53243188 AUTOCOMODEX spol.s.r.o. 31443036 166,96 € 14.02.2025 04.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250024 Rýchrovarna kanvica SENCOR Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 11,82 € 13.02.2025 05.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250023 Čistiace a hygienické potreby Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 55,79 € 11.02.2025 04.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250021 Dodávka elektriny 1/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 4 462,83 € 10.02.2025 04.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250020 elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 221,30 € 07.02.2025 04.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250019 Predĺženie platnosti Stavebného riešenia o 12 mesiacov:Licencia č.1 - program CENKROS 4 - Stavebná firma, RUSO Centrum podporných služieb 53243188 KROS a.s. 31635903 1 092,24 € 05.02.2025 11.02.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250018 Vitrína chlad.RTW-120 pultová oblá Centrum podporných služieb 53243188 RM Gastro -JAZ s.r.o. 34153004 750,30 € 05.02.2025 04.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250016 Internet Moravský Svätý Ján 1/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 330,26 € 01.02.2025 04.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250017 Poplatky za telekomunikačné služby 1/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 120,50 € 01.02.2025 04.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250015 Dodávka elektriny 2/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 1 506,75 € 01.02.2025 04.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250014 Oprava auta Škoda fabia TT143CY Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 129,64 € 31.01.2025 04.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250013 Spojovací a vodoinštalačný materiál. Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 133,68 € 31.01.2025 04.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250012 GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 1/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Commander Services s.r.o. 51183455 29,15 € 31.01.2025 11.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250011 Čistiace a hygienické potreby Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 1 220,43 € 29.01.2025 11.02.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250010 izolácia UNIROLL PROFI 160mm Centrum podporných služieb 53243188 Marián Strečanský 35401524 112,55 € 22.01.2025 04.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250009 Kancelárske potreby Centrum podporných služieb 53243188 Štefan Gočál - GO-PAP 33206996 535,68 € 21.01.2025 23.01.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra