Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 165/2024/CPS) Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava 53243188 encare, s.r.o. 52302555 0,00 € 19.01.2026 01.02.2026 19.01.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ CPS Zmluva
0004/26 Objednávame u Vás: Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 1 131,60 € 19.01.2026 21.01.2026 Objednávka
DFB260005 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 1/26-3/26 Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 26,32 € 19.01.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0005/26 Objednávame u Vás: - poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/2026 - 03/2026 Cena: 26,32 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 0,00 € 16.01.2026 22.01.2026 Objednávka
DFB260004 Čistiace a hygienické potreby Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 1 605,14 € 16.01.2026 28.01.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 30/2025/CPS) Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 31.3.2025 Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava 53243188 Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica 00607347 0,00 € 15.01.2026 21.01.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ CPS Zmluva
DFB250359 Výpožička nebytových priestorov na základe zmluvy Senica december 2025 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 773,72 € 15.01.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
Zmluva č. 1/2026/CPS Zmluva o poskytovaní služieb_Špecializované zariadenie Piešťany Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava 53243188 Špecializované zariadenie Piešťany 57390339 1 000,00 € 14.01.2026 31.12.2026 19.01.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ CPS Zmluva
DFB250357 Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok Centrum podporných služieb 53243188 Invidia Solutions, a.s. 46041958 2 065,17 € 14.01.2026 28.01.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250356 Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb Centrum podporných služieb 53243188 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 47257211 19 815,30 € 14.01.2026 28.01.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250358 Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 40 užívateľov 12/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Invidia Solutions, a.s. 46041958 3 444,00 € 14.01.2026 28.01.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250355 Odvoz odpadovej vody Moravský Sv.Ján Centrum podporných služieb 53243188 Marián Emrich 35295091 553,50 € 14.01.2026 28.01.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260003 Toner do tlačiarne 2ks Centrum podporných služieb 53243188 Ing. Peter Švec - ATIS 11838132 39,36 € 09.01.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0002/26 Objednávame u Vás: Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 1 605,14 € 08.01.2026 09.01.2026 Objednávka
0003/26 Objednávame u Vás: - Toner KOMPAT Cena: 39,36 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Ing. Peter Švec - ATIS 11838132 0,00 € 08.01.2026 13.01.2026 Objednávka
0001/26 Objednávame u Vás: - prístup k spoplatneným článkom v internetových denníkoch Odpady-portal.sk na obdobie 12 mesiacov Cena: 146,37 EUR Centrum podporných služieb 53243188 PROPERTY & ENVIRONMENT s. r. o. 45404879 0,00 € 07.01.2026 09.01.2026 Objednávka
DFB260002 Dobropis k fa 2025114 - Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok Centrum podporných služieb 53243188 Invidia Solutions, a.s. 46041958 -1 077,48 € 07.01.2026 28.01.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250354 Poplatok za poskytovanie služby mVL - odoslanie VL 10-12/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 25,57 € 07.01.2026 28.01.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260001 Dodávka elektriny 1/2026 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 1 287,05 € 07.01.2026 28.01.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250352 Poplatky za telekomunikačné služby 12/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 232,16 € 01.01.2026 28.01.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra