Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0037/26 Objednávame u Vás: - servis rolovacej mreže + práca, náklady na dopravu - Parkovací dom na Starohájskej ul. 9/A v Trnave Cena: 317,00 EUR bez DPH Centrum podporných služieb 53243188 TECHNIK Security, spol. s r.o. 36220388 0,00 € 09.03.2026 10.03.2026 Objednávka
DFB260061 Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie marec 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 1 264,44 € 06.03.2026 11.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260009 Dopravné zrkadlo 600x400 + konzola 6 ks Centrum podporných služieb 53243188 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. 34139184 1 115,86 € 06.03.2026 11.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260060 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi 30996678 5 442,47 € 06.03.2026 17.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0034/26 Objednávame u Vás: Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 1 394,78 € 05.03.2026 06.03.2026 Objednávka
0035/26 Objednávame u Vás: - sieťový kábel AlzaPower Patch CAT6 2 ks Cena: 15,30 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk s. r. o. 36562939 0,00 € 05.03.2026 07.03.2026 Objednávka
0039/26 Objednávame u Vás: - ročný poplatok za prevádzku jednotky EXCLUSIVE TT693FU Cena: 129,00 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Xmarton Slovakia s.r.o. 52627349 0,00 € 05.03.2026 11.03.2026 Objednávka
0036/26 Objednávame u Vás: - opravu a údržbu klimatizačnej jednotky v priestoroch reštaurácie na Starohájskej ul. v Trnave Cena: 231,24 EUR Centrum podporných služieb 53243188 PROFI KLÍMA, s.r.o. 35721642 0,00 € 04.03.2026 10.03.2026 Objednávka
DFB260059 Poplatky za telekomunikačné služby 2/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 230,46 € 04.03.2026 11.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0031/26 Objednávame u Vás: - jarnú deratizáciu v parkovacom dome na Starohájskej ul. č. 9/A v Trnave Cena: 369,00 EUR s DPH Centrum podporných služieb 53243188 W - DDD, s.r.o. 44286465 0,00 € 03.03.2026 04.03.2026 Objednávka
Zmluva č. 16/2026/CPS Kúpna zmluva - CLEANING, s.r.o. Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava 53243188 CLEANING s.r.o. 31571441 40 827,39 € 03.03.2026 04.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ CPS Zmluva
DFB260055 Sadzobník projektových prác 2026 Centrum podporných služieb 53243188 JAGA GROUP, s.r.o. 35705779 52,40 € 03.03.2026 06.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260050 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 6 118,68 € 03.03.2026 07.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260051 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 7 294,25 € 03.03.2026 07.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260054 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica 00607347 7 551,05 € 03.03.2026 07.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260056 Elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 83,38 € 03.03.2026 11.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260052 Spojovací a vodoinštalačný materiál. Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 191,58 € 03.03.2026 11.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260053 prenájom stroja DBS/51+kefa Centrum podporných služieb 53243188 PROMASTER s.r.o. 46580140 112,30 € 03.03.2026 11.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0041/26 Objednávame u Vás: - deratizačné práce v priestoroch reštaurácie Starohájska 10 v Trnave Cena: 504,30 EUR Centrum podporných služieb 53243188 W - DDD, s.r.o. 44286465 0,00 € 03.03.2026 12.03.2026 Objednávka
DFB260058 Dodávka plynu Zavarská, TT Centrum podporných služieb 53243188 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 207,00 € 03.03.2026 17.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra