Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0021/26 Objednávame u Vás: - predĺženie platnosti licencie-CENKROS 4 Cena: 1253,12 EUR Centrum podporných služieb 53243188 KROS a.s. 31635903 0,00 € 04.02.2026 10.02.2026 Objednávka
DFB260026 Dodanie licencií a bezpečnostného softvéru - Microsoft 365 Microsoft Business Premium - mesačný poplatok, Bitdefender Enterprise - bezpečnostný software mesačný poplatok Centrum podporných služieb 53243188 Invidia Solutions, a.s. 46041958 2 065,17 € 04.02.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260027 Prevádzka IT infraštruktúry v rozsahu 40 užívateľov 1/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Invidia Solutions, a.s. 46041958 3 444,00 € 04.02.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260028 Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie január 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 1 264,44 € 04.02.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260029 Internet DSS Zavarská, TT Centrum podporných služieb 53243188 DATASYS - edoma.net s.r.o. 36254525 25,00 € 04.02.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0014/26 Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 26.1.2026 - vykonanie 3-ročnej odbornej skúšky 2ks výťahov v priestoroch Kreatívneho centra na Hlavnej ul. č. 17 v Trnave Cena: 600,00 EUR bez DPH DPH 23% 138,00 EUR Spolu: 738,00 Centrum podporných služieb 53243188 VYMYSLICKÝ - VÝŤAHY spol. s r. o., organizačná zložka 52734340 0,00 € 03.02.2026 04.02.2026 Objednávka
DFB260025 Náklady na energie a služby od 1.1.2026 - 31.1.2026 dľa zmluvy o výpožičke priestorov zo dňa 1.4.2025 Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 53638611 350,48 € 03.02.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260007 Vodné a stočné - Parkovací dom Centrum podporných služieb 53243188 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) 36252484 24,00 € 03.02.2026 03.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260006 Vodné a stočné - Parkovací dom Centrum podporných služieb 53243188 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) 36252484 67,00 € 03.02.2026 03.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260023 Internet Moravský Svätý Ján 1/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 330,26 € 02.02.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260024 Poplatky za telekomunikačné služby 1/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Slovak Telekom, a.s. 35763469 229,16 € 02.02.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260022 Dodávka elektriny 2/2026 (Starohájska, TT a Zavarská, TT) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 1 723,08 € 02.02.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
Zmluva č. 11/2026/CPS Zmluva o dodávke a odbere tepla - STEFE Trnava, s.r.o. Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava 53243188 STEFE Trnava, s. r. o. 36277215 0,00 € 01.02.2026 04.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ CPS Zmluva
0020/26 Objednávame u Vás monitor za obdobie 1.1.26-31.1.26: - TT143CY - TT261GI - TT562GR Cena: 29,15 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Commander Services s.r.o. 51183455 0,00 € 31.01.2026 10.02.2026 Objednávka
DFB260020 Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján Centrum podporných služieb 53243188 O.K. SHOOTING Security, s. r. o. 45410437 1 783,50 € 31.01.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260019 GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 1/2026 Centrum podporných služieb 53243188 Commander Services s.r.o. 51183455 29,15 € 31.01.2026 13.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260002 Vodné a stočné a zrážková voda - Parkovací dom Centrum podporných služieb 53243188 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 180,77 € 31.01.2026 14.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260021 Dodávka elektriny 1/2026 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 5 066,26 € 31.01.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260003 Spotreba elektrickej eneregie - Parkovací dom Centrum podporných služieb 53243188 Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. 52646564 398,70 € 31.01.2026 27.02.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFP260004 VO Stočné a zrážky - Parkovací dom Centrum podporných služieb 53243188 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (skrátený názov: TAVOS, a.s.) 36252484 48,70 € 31.01.2026 03.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra