Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB250065 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 1 501,45 € 02.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250066 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola technická - Múszaki Szakközépiskola, Esterházyovcov 712/10, Galanta 00158984 680,94 € 02.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250054 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec 17050324 2 780,89 € 02.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250059 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi 00596507 849,45 € 02.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250062 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica 00160369 2 981,61 € 02.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250068 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 5 213,65 € 02.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250055 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Západoslovenské múzeum v Trnave 36087017 1 291,95 € 02.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250071 Pracovné oblečenie Centrum podporných služieb 53243188 Smarttshop s. r. o. 54824656 180,97 € 02.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250061 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Centrum sociálnych služieb Jahodná 00596477 884,81 € 02.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250060 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 767,46 € 02.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250067 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty 31823572 2 433,54 € 02.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250070 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 1-6/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola podnikanie v remeslách a službách 00351997 1 830,90 € 02.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250053 Elastický poťah HOTELUM na cateringový stôl Centrum podporných služieb 53243188 OXYGENIC s.r.o. 28938593 14,62 € 01.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250052 Spojovací a vodoinštalačný materiál. Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 242,32 € 01.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250051 Dodávka elektriny 4/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 1 510,24 € 01.04.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
Zmluva č. 12/2025/CPS Zmluva o poskytovaní služieb_ Gymnázium Jána Hollého Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava 53243188 Gymnázium Jána Hollého, Na hlinách 7279/30, Trnava 00160466 2 000,00 € 31.03.2025 31.03.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Zmluva
0037/25 Objednávame u Vás: opravu motorového vozidla ŠKODA OCTÁVIA COMBI TT 261 GI Cena s DPH: 1 825,94 EUR Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 0,00 € 31.03.2025 01.04.2025 Objednávka
0036/25 Objednávame u Vás: spotrebný materiál Cena s DPH: 242,32 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 0,00 € 31.03.2025 01.04.2025 Objednávka
DFB250049 elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 87,76 € 31.03.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250050 Oprava auta Škoda octavia COMBI TT261 GI Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 1 825,94 € 31.03.2025 14.04.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra