Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0072/25 Objednávame u Vás: - skartovačka HP 175,90 EUR - doprava 3,58 EUR Spolu: 179,48 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 0,00 € 13.06.2025 13.06.2025 Objednávka
0073/25 Objednávame u Vás: - skartovačka 2ks/120,90 EUR - doprava 1,85 Spolu: 243,65 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 0,00 € 13.06.2025 13.06.2025 Objednávka
DFB250152 Demontáž poškodeného nárazníka, montáž nového nárazníka kabíny, dodávka nového komponentu - nárazník EN2, spustenie výťahu do prevádzky Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 186,96 € 13.06.2025 25.06.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250150 Skartovačka HP OneShred 12CC - 2 ks Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 243,65 € 13.06.2025 25.06.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250151 Skartovačka Paper HP OneShred Auto Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 179,48 € 13.06.2025 25.06.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0071/25 Objednávame u Vás: - kancelárske potreby Cena: 2 176,09 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Štefan Gočál - GO-PAP 33206996 0,00 € 12.06.2025 13.06.2025 Objednávka
0069/25 Objednávame u vás: - skartovačka 82,72 EUR - Modem 62,90 EUR - doprava 1,85 EUR Spolu: 147,47 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 0,00 € 12.06.2025 13.06.2025 Objednávka
0070/25 Objednávame u Vás: - opravu výťahu IOHAV 630 v.č.3011/03 Cena: 186,96 EUR Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 0,00 € 12.06.2025 13.06.2025 Objednávka
Zmluva č. 33/2025/CPS Zmluva na zabezpečenie výkonu revízii elektrospotrebičov Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava 53243188 Reltim, s.r.o 53228545 Iné 5 937,21 € 12.06.2025 16.06.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Zmluva
DFB250148 kancelárske potreby Centrum podporných služieb 53243188 Štefan Gočál - GO-PAP 33206996 2 176,09 € 12.06.2025 25.06.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250149 Skartovačka Paper Shredder HP OneShred 8CC, Modem Mercusys MB230-4G Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 147,47 € 12.06.2025 07.07.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
Zmluva č. 32/2025/CPS Darovacia zmluva Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava 53243188 TETRATEC s.r.o. 47595248 3 000,00 € 10.06.2025 10.06.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Zmluva
DFB250147 Čistiace a hygienické potreby Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 1 103,78 € 10.06.2025 04.07.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250146 Odvoz odpadovej vody Moravský Sv.Ján Centrum podporných služieb 53243188 Marián Emrich 35295091 276,75 € 06.06.2025 17.06.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250145 farba na steny ALBA PURA 7+1kg Centrum podporných služieb 53243188 JUEL, s.r.o. 36235334 25,13 € 06.06.2025 17.06.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250144 GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 5/2025 Centrum podporných služieb 53243188 Commander Services s.r.o. 51183455 29,15 € 06.06.2025 17.06.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250143 Dodávka elektriny 5/2025 (Starohájska, TT a Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 890,19 € 06.06.2025 25.06.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0062/25 Objednávame u Vás: Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 1 103,97 € 04.06.2025 04.06.2025 Objednávka
Zmluva č. 27/2025/CPS Zmluva o poskytovaní právnych služieb Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava 53243188 CLG 47257211 90 000,00 € 04.06.2025 06.06.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Zmluva
0066/25 Objednávame u Vás: - sandále 46 čierne Cena: 59,19 EUR Centrum podporných služieb 53243188 PROTECT SK s.r.o 48139726 0,00 € 03.06.2025 05.06.2025 Objednávka