Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB240041 Dodávka elektriny 3/2024 (Moravský sv. Ján) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 41,78 € 01.03.2024 24.04.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0013/24 Objednávame u Vás: - režijný materiál Cena: 59,74 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 0,00 € 29.02.2024 11.03.2024 Objednávka
0014/24 Objednávame u Vás: - opravu MV ŠKODA FÁBIA TT 143 CY (mechanizmus sťahovania okna) Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 0,00 € 29.02.2024 11.03.2024 Objednávka
0015/24 Objednávame u Vás: - režijný materiál Cena: 104,62 EUR Centrum podporných služieb 53243188 JUEL, s.r.o. 36235334 0,00 € 29.02.2024 13.03.2024 Objednávka
DFB240029 Dodávka elektriny 2/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 287,36 € 29.02.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240028 Dodávka elektriny 2/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 1 313,38 € 29.02.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240022 Indulona, PE vrece, fixinela, rukavice nitrilové, latexové, clin,..... Centrum podporných služieb 53243188 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 790,82 € 29.02.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240030 Riedidlo, pásky, valček, lak.súp., ekokryl,.... Centrum podporných služieb 53243188 JUEL, s.r.o. 36235334 104,62 € 29.02.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240023 Flexi hadica, vsuvka, rukavice,.... Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 59,74 € 29.02.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240024 Oprava auta Škoda fabia TT143CY Centrum podporných služieb 53243188 ALDY Trnava a.s. 36229971 232,80 € 29.02.2024 18.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0012/24 Objednávame u Vás: - režijný materiál Cena: 332,32 EUR Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 0,00 € 28.02.2024 29.02.2024 Objednávka
DFB240021 Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla TT538IL v Rakúsku Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 45,00 € 23.02.2024 15.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
Dodatok č. 2 (Zmluva č. 5/2023/CPS) Dodatok. č.1 k zmluve o poskytovaní odborných a poradenských služieb Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava 53243188 Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. 47257211 70,72 € 20.02.2024 14.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Zmluva
DFB240020 Odborná prehliadka výťahu za 1.kvartál 2024 Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 288,00 € 15.02.2024 15.03.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0009/24 Objednávame u Vás: Centrum podporných služieb 53243188 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 1 790,82 € 13.02.2024 13.02.2024 Objednávka
DFB240018 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 1/2024 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 561,21 € 13.02.2024 20.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240019 bezdrôtový zvonček Centrum podporných služieb 53243188 Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. 28218434 119,99 € 12.02.2024 19.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB240017 Predĺženie platnosti Stavebného riešenia o 12 mesiacov. Centrum podporných služieb 53243188 KROS a.s. 31635903 993,60 € 08.02.2024 14.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0008/24 Objedávame u Vás: - predĺženie licencie program CENKROS 4 Cena: 993,60 EUR Centrum podporných služieb 53243188 KROS a.s. 31635903 0,00 € 07.02.2024 13.02.2024 Objednávka
DFB240014 ZZ biele 1 vrst. Centrum podporných služieb 53243188 PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 33768897 540,00 € 07.02.2024 14.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra