DFB240046 |
Dodávka elektriny 3/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
221,56 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240045 |
Dodávka elektriny 3/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 215,14 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240061 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 3/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
37,92 € |
31.03.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
0020/24 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 192,80 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
28.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0022/24 |
Objednávame u Vás:
- Spotrebný materiál
Cena: 52,08 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
0,00 € |
28.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB240036 |
hmoždinky, kefa, schody,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
192,80 € |
28.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240048 |
ROKOFINAL, ProMix Mega, tmel, páska sklotextilná |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
52,08 € |
28.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240035 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
136,98 € |
26.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
0017/24 |
Objednávame u Vás deratizačné a desinsekčné práce v objekte TTSK - kuchyňa+jedáleň, Starohájska 10 Trnava.
deratizácia - 216,00 EUR s DPH
desinsekcia - 276,00 EUR s DPH
Spolu: 492,00 EUR s DPH |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
W - DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0018/24 |
Objednávame u Vás:
- režijný materiál:
Cena: 136,98 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB240034 |
GPS TT292JC, TT261GI, TT562GR, TT143CY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
75,84 € |
21.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240033 |
Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inž.činností 2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
24,13 € |
13.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240032 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 2/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
535,16 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240031 |
Refundácia pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla TT261GI v Českej republike |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
23,94 € |
13.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
Zmluva č. 37/2024/CPS |
Rámcová zmluva na dodanie čistiacich a hygienických potrieb |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
MAJSTER PAPIER, s.r.o. |
31347525 |
|
28,89 € |
11.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Zmluva |
DFB240027 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
332,32 € |
07.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
0016/24 |
Objednávame u Vás:
- odb.literatúru - Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2024
Cena: 24,13 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB240026 |
Internet Moravský Svätý Ján 2/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240025 |
Poplatky za telekomunikačné služby 2/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,80 € |
01.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240042 |
Dodávka elektriny 3/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |