DFB240082 |
Internet Moravský Svätý Ján 5/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240081 |
Poplatky za telekomunikačné služby 5/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,82 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
0035/24 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 198,60 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
0,00 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0036/24 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 181,64 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0037/24 |
Objednávame u Vás:
- pneuservis LETO 2024
Cena: 396,73EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB240086 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 5/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
28,44 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240085 |
Dodávka elektriny 5/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
613,61 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240084 |
Dodávka elektriny 5/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
334,69 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240078 |
ProMix Mega 15kg, páska, sadrokarton, tmel, .... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
198,60 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240083 |
demontáž a montáž pneumatík a ich uskladnenie |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
396,73 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240077 |
Matica, skrutky, tesnenie, dvierka, lepidlo,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
181,64 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240076 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
40,02 € |
30.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
0034/24 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 40,02 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
29.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB240075 |
Oprava klimatizácie, kontrola elektra, plošnej dosky, kabeláže - Reštaurácia |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROFI KLÍMA, s.r.o. |
35721642 |
|
135,00 € |
29.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
0033/24 |
Objednávame u Vás:
- opravu klimatizácie, kontrola elektra, plošnej dosky, kabeláže
Cena: 135,00 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PROFI KLÍMA, s.r.o. |
35721642 |
|
0,00 € |
24.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB240074 |
Stroj umývací ESIG/sklo s príslušenstvom |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
2 202,07 € |
22.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
0032/24 |
Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky č. CP1240388
- Stroj umývací ESIG/sklo s príslušenstvom + dovoz, inštalácia
Cena: 2 202,07 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
RM Gastro -JAZ s.r.o. |
34153004 |
|
0,00 € |
17.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB240073 |
ZZ zelené, TP softree, mydlo, handry, clinex. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
997,80 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240072 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 4/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
514,14 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
0029/24 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 002,12 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |