DFB240103 |
TP softree, mydlo, utierky, rukavice,... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 079,70 € |
17.06.2024 |
|
|
29.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240091 |
ZZ zelené utierky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
-115,00 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240090 |
ZZ zelené utierky |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
-138,00 € |
14.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
0040/24 |
Objednávame u Vás:
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
402,00 € |
13.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB240088 |
Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 5/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
474,41 € |
13.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
0038/24 |
Objednávame u Vás: |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
934,26 € |
10.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB240087 |
Reklamná potlač na pracovný odev |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Jaroslav Kardoš - SITL |
30098777 |
|
128,16 € |
07.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240089 |
valček, vedro, štetec, folia,,páska,.... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
1 195,83 € |
06.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
0039/24 |
Objednávame u Vás:
- potlač-pracovný odev
88 ks/1,32 116,16 EUR
grafická príprava 12,00 EUR
Spolu: 128,16 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Jaroslav Kardoš - SITL |
30098777 |
|
0,00 € |
05.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB240080 |
Dodávka elektriny 6/2024 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
41,78 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240079 |
Dodávka elektriny 6/2024 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
607,78 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240082 |
Internet Moravský Svätý Ján 5/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240081 |
Poplatky za telekomunikačné služby 5/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,82 € |
01.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
0035/24 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 198,60 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
0,00 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0036/24 |
Objednávame u Vás:
- spotrebný materiál
Cena: 181,64 EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Železiarstvo TGR, s.r.o. |
52116433 |
|
0,00 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0037/24 |
Objednávame u Vás:
- pneuservis LETO 2024
Cena: 396,73EUR |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
0,00 € |
31.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB240086 |
GPS TT261GI, TT562GR, TT143CY za 5/2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
28,44 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240085 |
Dodávka elektriny 5/2024 (Moravský sv. Ján - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
613,61 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240084 |
Dodávka elektriny 5/2024 (Starohájska, TT - vysporiadanie zálohy) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
334,69 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB240078 |
ProMix Mega 15kg, páska, sadrokarton, tmel, .... |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Peter Šmidovič - GIPSOL TRNAVA |
22694064 |
|
198,60 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |