Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP230026 Dodávka tepla, studenej vody na prípravu teplej a TÚV za 1/2023 Centrum podporných služieb 53243188 Trnavský samosprávny kraj 37836901 315,62 € 20.02.2023 03.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230021 Oprava netesnosti chladiaceho okruhu VRV Toshiba - VÚC TT Centrum podporných služieb 53243188 KMKLIMA s.r.o. 44855222 4 958,88 € 17.02.2023 03.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
Dodatok č. 1 (Zmluva č. 36/2024/CPS) Dodatok č.1 k k Zmluve o výpožičke motorového vozidla Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava 53243188 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 0,00 € 17.02.2023 29.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 36/2024/CPS Zmluva o výpožičke motorového vozidla Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava 53243188 Spojená škola, Jána Bottu 31, Trnava 53242599 0,00 € 17.02.2023 29.02.2024 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Zmluva
DFB230019 Balík služieb na portáli www.profesia.sk na obdobi 16.2.2023-15.2.2024 Centrum podporných služieb 53243188 Profesia spol.s.o. 35800861 478,80 € 16.02.2023 03.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
Zmluva č. 1/2023/CPS Dodatok č.1 Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava 53243188 CLG 47257211 73 600,00 € 15.02.2023 17.02.2023 16.02.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Zmluva
0012/23 Objednávame u Vás: - predĺženie platnosti - Licencia 1, program CENKROS4, Stavebná firma, RUSO Cena: 936,00 EUR Centrum podporných služieb 53243188 KROS a.s. 31635903 0,00 € 15.02.2023 16.02.2023 Objednávka
0014/23 Objednávame u Vás: - Balík služieb (Credit5) - zverejnenie inzerátov Cena: 478,80 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Profesia spol.s.o. 35800861 0,00 € 15.02.2023 21.02.2023 Objednávka
DFB230020 Odborná skúška výťahu OHAV 630 v.č.3011/03, 3012/03 Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 480,00 € 14.02.2023 03.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230017 Dodávka a výmena čerpadla klimatizačného zariadenia v kancelárii č. 122-VÚC TT. Centrum podporných služieb 53243188 KMKLIMA s.r.o. 44855222 276,00 € 13.02.2023 01.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0011/23 Objednávame u Vás: - opravu netesnosti chladiaceho okruhu VRV Toshiba, Starohájska 10,Trnava Cena: 4958,88 EUR s DPH Centrum podporných služieb 53243188 KMKLIMA s.r.o. 44855222 0,00 € 10.02.2023 13.02.2023 Objednávka
DFB230016 Spracovanie inzerátu na zaistenie uverejnenia - Ponuka na prenájom - Trnavsko Centrum podporných služieb 53243188 ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o. 43999948 114,48 € 10.02.2023 01.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0013/23 Objednávame u Vás: - Opravu netesnosti chladiaceho okruhu VRT Toshiba, Starohájska 10, Trnava Cena: 4958,88 s DPH Centrum podporných služieb 53243188 KMKLIMA s.r.o. 44855222 0,00 € 09.02.2023 16.02.2023 Objednávka
DFB230018 Premeranie bezpečnostných obvodov, dodanie a montáž kladiek šacht.dverí, oprava a nastavenie pohonu sacht.dverí, spustenie výťahu do prevádzky Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 94,56 € 09.02.2023 01.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0007/23 Objednávame u Vás: - opravu výťahu IOHAV 630 v.č. 3011/03 v budove ÚTTSK na Starohájskej ul. č.10 v Trnave Cena: 94,56 EUR s DPH Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 0,00 € 08.02.2023 08.02.2023 Objednávka
0008/23 Objednávame u Vás: Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 456,87 € 08.02.2023 09.02.2023 Objednávka
0010/23 Objednávame u Vás: - zverejnenie inzerátu - Ponuka na prenájom (regionálne noviny Trnavsko) Cena: 114,48 EUR Centrum podporných služieb 53243188 ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o. 43999948 0,00 € 08.02.2023 13.02.2023 Objednávka
DFP230024 Odmena za sprostredkovanie dodania stravovacích služieb 01/2023 Centrum podporných služieb 53243188 Ticket Service, s.r.o. 52005551 4,42 € 08.02.2023 01.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230015 elektroinštalačný materiál Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 456,88 € 08.02.2023 01.03.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB230059 Zber a odvoz odpadu 1/2023 Centrum podporných služieb 53243188 ESPIK Group s.r.o. 46754768 71,40 € 07.02.2023 25.04.2023 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra