| DFP0029/21 | Potraviny - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 |  | 34,77 € | 16.11.2021 |  |  | 13.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | Rámcová kúpna zmluva | Rámcová kúpna zmluva | Centrum podporných služieb | 53243188 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | Iné | 0,00 € | 15.11.2021 | 16.11.2021 |  | 15.11.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Zmluva | 
    | DFP0038/21 | MKSQL školenie - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | RM tes, s.r.o. | 31415237 |  | 53,00 € | 15.11.2021 |  |  | 17.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0028/21 | Gastro váha - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | PRENEX s.r.o. | 47232439 |  | 150,00 € | 15.11.2021 |  |  | 21.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFB0050/21 | MAX WEB k doméne, doména cpstt.sk | Centrum podporných služieb | 53243188 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 |  | 138,35 € | 15.11.2021 |  |  | 07.02.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0025/21 | Spotreba materiálu - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | METRO Casch &Carry SR s.r.o. | 45952671 |  | 51,31 € | 12.11.2021 |  |  | 10.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0024/21 | Potraviny - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | METRO Casch &Carry SR s.r.o. | 45952671 |  | 954,25 € | 12.11.2021 |  |  | 10.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0027/21 | Potraviny - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 |  | 137,93 € | 12.11.2021 |  |  | 21.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0026/21 | Potraviny - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 |  | 82,94 € | 12.11.2021 |  |  | 21.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0023/21 | Potraviny - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 |  | 61,15 € | 10.11.2021 |  |  | 21.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | Rámcová zmluva | Rámcová zmluva o podmienkach dodávok tovaru | Centrum podporných služieb | 53243188 | Kofola a. s. | 36319198 | Iné | 0,00 € | 09.11.2021 | 10.11.2021 |  | 10.11.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Zmluva | 
    | DFP0022/21 | Potraviny - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 |  | 218,78 € | 08.11.2021 |  |  | 21.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0021/21 | Potraviny - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | METRO Casch &Carry SR s.r.o. | 45952671 |  | 1 134,35 € | 05.11.2021 |  |  |  | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0020/21 | Spotreba materiálu - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | METRO Casch &Carry SR s.r.o. | 45952671 |  | 90,18 € | 05.11.2021 |  |  | 10.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0037/21 | Zriadenie pripojenia do siete AIRNET - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | AIRNET s.r.o. | 44996420 |  | 19,00 € | 04.11.2021 |  |  | 21.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0035/21 | Internet AIR Optik - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | AIRNET s.r.o. | 44996420 |  | 16,60 € | 04.11.2021 |  |  | 21.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0010/21 | Poplatky a provízie EFT POS o akceptácii plat.kariet | Centrum podporných služieb | 53243188 | VÚB, a.s. | 31320155 |  | 26,08 € | 03.11.2021 |  |  | 21.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0009/21 | Poplatky a provízie EFT POS o akceptácii plat.kariet | Centrum podporných služieb | 53243188 | VÚB, a.s. | 31320155 |  | 40,37 € | 03.11.2021 |  |  | 21.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0034/21 | Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 |  | 13,19 € | 02.11.2021 |  |  | 13.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Zmluva o poskytovaní verejných služieb - AIRNET | Centrum podporných služieb | 53243188 | AIRNET s.r.o. | 44996420 | Iné | 0,00 € | 01.11.2021 | 01.11.2021 |  | 31.10.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Zmluva |