| DFB0057/21 | právne služby | Centrum podporných služieb | 53243188 | Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o. | 51643359 |  | 18 144,00 € | 29.11.2021 |  |  | 07.02.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0043/21 | Potraviny - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | METRO Casch &Carry SR s.r.o. | 45952671 |  | 979,32 € | 26.11.2021 |  |  | 10.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFB0055/21 | respirátoy Nano FFP2 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Wiliwa s.r.o. | 53233239 |  | 705,60 € | 25.11.2021 |  |  | 07.02.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFB0056/21 | spotrebný materiál | Centrum podporných služieb | 53243188 | ANEX Slovakia, s.r.o. | 51708515 |  | 269,10 € | 25.11.2021 |  |  | 07.02.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0042/21 | Potraviny - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | METRO Casch &Carry SR s.r.o. | 45952671 |  | 482,04 € | 24.11.2021 |  |  | 10.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0041/21 | Spotreba materiálu - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | METRO Casch &Carry SR s.r.o. | 45952671 |  | 23,69 € | 24.11.2021 |  |  |  | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0036/21 | Sprostredkovateľská provízia - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 |  | 21,85 € | 24.11.2021 |  |  | 13.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0044/21 | Potraviny - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 |  | 101,35 € | 24.11.2021 |  |  | 13.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | Dodatok č. 1 | Dodatok č. 1 k Zmluve o akceptácii platobných kariet č. N11483-01/21 | Centrum podporných služieb | 53243188 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | Iné | 0,00 € | 24.11.2021 |  |  | 26.11.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Zmluva | 
    | DFB0052/21 | filtračné vrecko Karcher | Centrum podporných služieb | 53243188 | ARCO COM, s.r.o. | 46737260 |  | 91,30 € | 24.11.2021 |  |  | 18.01.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0040/21 | Spotreba el.energie, tepla a vody - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 |  | 625,22 € | 23.11.2021 |  |  | 05.01.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFB0054/21 | Vitamín C,D, zinok | Centrum podporných služieb | 53243188 | MedPharma SK, s.r.o. | 35865121 |  | 358,12 € | 22.11.2021 |  |  | 07.02.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFB0053/21 | Beta Glucan 240+ | Centrum podporných služieb | 53243188 | Natures s.r.o. | 35813750 |  | 336,00 € | 22.11.2021 |  |  | 07.02.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0057/21 | Odmena z výkupu str.lístkov | Centrum podporných služieb | 53243188 | DOXX - stravné lístky s.r.o | 36391000 |  | 118,67 € | 22.11.2021 |  |  | 07.02.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0032/21 | Potraviny - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | METRO Casch &Carry SR s.r.o. | 45952671 |  | 900,54 € | 19.11.2021 |  |  | 10.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0031/21 | Hygienické potreby - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | METRO Casch &Carry SR s.r.o. | 45952671 |  | 17,54 € | 19.11.2021 |  |  | 10.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0030/21 | Potraviny - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | METRO Casch &Carry SR s.r.o. | 45952671 |  | 84,80 € | 19.11.2021 |  |  | 10.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0033/21 | Potraviny - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 |  | 26,98 € | 19.11.2021 |  |  | 13.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFP0039/21 | Chladiaca vitrína RTW-120 - reštaurácia | Centrum podporných služieb | 53243188 | GastroMarket - Linerox s.r.o. | 00604127 |  | 672,00 € | 18.11.2021 |  |  | 17.12.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFB0051/21 | servis auta TT562GR | Centrum podporných služieb | 53243188 | AUTOCOMODEX spol.s.r.o. | 31443036 |  | 117,34 € | 18.11.2021 |  |  | 07.02.2022 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra |