| DFB0012/21 | vrecká do vysávača | Centrum podporných služieb | 53243188 | Black Shark s.r.o. | 50865145 |  | 243,83 € | 23.02.2021 |  |  | 02.03.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | 0006/21 | Objednávame u Vás servis motorového vozidla VW CARAVELLE, EČ TT 782 DL.
Cena: 526,62 EUR s DPH. | Centrum podporných služieb | 53243188 | ALDY Trnava a.s. | 36229971 |  | 0,00 € | 22.02.2021 |  |  | 17.03.2021 |  |  | Objednávka | 
    | 0007/21 | Objednávame u Vás výmenu batérie + mechanické práce na motorovom vozidle VW CARAVELLE, EČ TT 781 DL.
Cena: 181,00 EUR s DPH. | Centrum podporných služieb | 53243188 | ALDY Trnava a.s. | 36229971 |  | 0,00 € | 22.02.2021 |  |  | 17.03.2021 |  |  | Objednávka | 
    | 0008/21 | Objednávame u Vás servis motorového vozidla ŠKODA OCTÁVIA, EČ TT 693 FU.
Cena: 284,28 EUR s DPH | Centrum podporných služieb | 53243188 | ALDY Trnava a.s. | 36229971 |  | 0,00 € | 22.02.2021 |  |  | 17.03.2021 |  |  | Objednávka | 
    | DFB0011/21 | stravné lístky | Centrum podporných služieb | 53243188 | DOXX - stravné lístky s.r.o | 36391000 |  | 4 500,00 € | 19.02.2021 |  |  | 02.03.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFB0010/21 | nábíjací kabel | Centrum podporných služieb | 53243188 | AUTOCOMODEX spol.s.r.o. | 31443036 |  | 190,90 € | 16.02.2021 |  |  | 02.03.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFB0008/21 | kúpa programu | Centrum podporných služieb | 53243188 | KROS a.s. | 31635903 |  | 864,00 € | 15.02.2021 |  |  | 19.02.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFB0007/21 | upratovacie práce | Centrum podporných služieb | 53243188 | Superluxe s.r.o. | 47092491 |  | 828,00 € | 05.02.2021 |  |  | 19.02.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | 0005/21 | Objednávame u Vás pravidelnú prehliadku motorového vozidla VW CARAVELLE, EČ TT 782 DL.
Cena 345,61 EUR s DPH. | Centrum podporných služieb | 53243188 | ALDY Trnava a.s. | 36229971 |  | 0,00 € | 04.02.2021 |  |  | 04.02.2021 |  |  | Objednávka | 
    | DFB0005/21 | zimné pneumatiky | Centrum podporných služieb | 53243188 | IMPA Dolný kubín s.r.o | 35684046 |  | 1 399,99 € | 03.02.2021 |  |  | 19.02.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | 0004/21 | Objednávame u Vás dochádzkové karty s puzdrom a logom CPS v počte 30 ks,(organizácia bude využívať dochádzkový systém ÚTTSK). | Centrum podporných služieb | 53243188 | K.I.T. s.r.o. | 36246255 |  | 0,00 € | 02.02.2021 |  |  | 02.02.2021 |  |  | Objednávka | 
    | 0003/21 | Objednávame u Vás upratovanie priestorov Úradu Trnavského samosprávneho kraja v období od 01.02.2021 do 05.02.2021
pondelok od 7.00 hod. do 15.00 hod., utorok-piatok od 06.00 hod. do 14.00 hod.
Cena: 828,00 EUR s DPH. | Centrum podporných služieb | 53243188 | Superluxe s.r.o. | 47092491 |  | 0,00 € | 01.02.2021 |  |  | 01.02.2021 |  |  | Objednávka | 
    | 0002/21 | Objednávame u Vás zimné komplety na hliníkových diskoch STRANS, rozmer 215/55 R17 v počte 4 ks.
Cena za 1 ks zimný komplet je vo výške 350,00 EUR s DPH, celková cena 1 400,00 EUR s DPH. | Centrum podporných služieb | 53243188 | IMPA Dolný Kubín, s.r.o. | 35684046 |  | 0,00 € | 28.01.2021 |  |  | 28.01.2021 |  |  | Objednávka | 
    | 0001/21 | Objednávame u Vás dochádzkový a prístupový systém v hodnote 723,- eur | Centrum podporných služieb | 53243188 | Wega LH s.r.o | 36389561 |  | 0,00 € | 25.01.2021 |  |  | 25.01.2021 |  |  | Objednávka | 
    | DFB0006/21 | plechová skriňa a pokladnica | Centrum podporných služieb | 53243188 | B2Bpartner s.r.o | 44413467 |  | 187,20 € | 18.01.2021 |  |  | 16.02.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFB0003/21 | služby - mzd.sofwer | Centrum podporných služieb | 53243188 | Solitea Vema a.s. | 36237337 |  | 10,80 € | 14.01.2021 |  |  | 16.02.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra | 
    | DFB0004/21 | čistiace prostriedky | Centrum podporných služieb | 53243188 | Tatrachema, výrobné družstvo Trnava | 31434193 |  | 465,16 € | 13.01.2021 |  |  | 16.02.2021 | Mgr. Ľuboš Krajčír | riaditeľ | Faktúra |