DFB230168 |
Oprava auta Škoda fabia TT143CY |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
845,82 € |
11.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230167 |
Kompletne tepovanie a čistenie interiéru TT562GR, TT261GI |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ALDY Trnava a.s. |
36229971 |
|
160,01 € |
11.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230162 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica |
00160369 |
|
7 096,75 € |
06.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230161 |
elektroinštalačný materiál |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
93,92 € |
06.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230157 |
Dodávka elektriny 10/2023 (Moravský sv. Ján) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 157,12 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230156 |
Dodávka elektriny 10/2023 (Starohájska, TT) |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 621,16 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230160 |
Obhliadka a servisné úkony, vyčistenie a oprava kopírovacieho zariadenia Kyocera TASKalfa 2251 s výmenou poškodených a opotrebovaných dielov za III.Q/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
577,12 € |
05.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230208 |
Stavebný program PlanRadar Pro-Yearly 1.11.2023 - 31.10.2024 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PlanRadar GmbH |
68109325 |
|
1 548,00 € |
05.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230202 |
Taška na notebook 2x |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
42,60 € |
05.10.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230159 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty |
31823572 |
|
5 804,28 € |
04.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230166 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Gymnázium Ladislava Novomeského |
00160342 |
|
3 838,42 € |
04.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
0062/23 |
Objednávame u Vás:
- servisný úkon, obhliadky, vyčistenie a opravu kopírovacieho zariadenia Kyocera TaskAlfa 2551ci s výmenou poškodených alebo opotrebovaných dielov za obdobie 7-9/2023
suma 480,93 bez DPH
|
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
0,00 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
DFB230153 |
Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Obchodná akadémia, Mládežnícka 158/5, Sereď |
00400238 |
|
6 299,91 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230158 |
ZZ biele 1 vrstv., TP Softree, handa, coccolino gél tablety, rukavice latexové,.. |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 025,70 € |
03.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230163 |
školenie "Konanie o stavebnom zámere od 1.4.2024 - ako sa budú povolovať stavby po reforme?" |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
72,00 € |
02.10.2023 |
|
|
14.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230201 |
Ručný vozík 200kg - modrý |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Sinaj s.r.o. |
54383251 |
|
60,90 € |
02.10.2023 |
|
|
09.01.2024 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230150 |
Internet Moravský Svätý Ján 09/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
320,40 € |
01.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230149 |
Poplatky za telekomunikačné služby 9/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
76,00 € |
01.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230152 |
Služba internet AIR Optik MINI 10/2023 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
AIRNET s.r.o. |
44996420 |
|
16,60 € |
01.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |
DFB230164 |
Odborné právne služby v zmysle Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských služieb |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
Capitol Legal Group, advokátska kancelária s.r.o. |
47257211 |
|
12 522,00 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
Mgr. Ľuboš Krajčír |
riaditeľ |
Faktúra |