Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 17/2026/CPS Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava 53243188 Z + M servis a. s. 44195591 0,00 € 09.03.2026 09.03.2030 09.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ CPS Zmluva
0037/26 Objednávame u Vás: - servis rolovacej mreže + práca, náklady na dopravu - Parkovací dom na Starohájskej ul. 9/A v Trnave Cena: 317,00 EUR bez DPH Centrum podporných služieb 53243188 TECHNIK Security, spol. s r.o. 36220388 0,00 € 09.03.2026 10.03.2026 Objednávka
0034/26 Objednávame u Vás: Centrum podporných služieb 53243188 Tatrachema, výrobné družstvo Trnava 31434193 1 394,78 € 05.03.2026 06.03.2026 Objednávka
0035/26 Objednávame u Vás: - sieťový kábel AlzaPower Patch CAT6 2 ks Cena: 15,30 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk s. r. o. 36562939 0,00 € 05.03.2026 07.03.2026 Objednávka
0036/26 Objednávame u Vás: - opravu a údržbu klimatizačnej jednotky v priestoroch reštaurácie na Starohájskej ul. v Trnave Cena: 231,24 EUR Centrum podporných služieb 53243188 PROFI KLÍMA, s.r.o. 35721642 0,00 € 04.03.2026 10.03.2026 Objednávka
0031/26 Objednávame u Vás: - jarnú deratizáciu v parkovacom dome na Starohájskej ul. č. 9/A v Trnave Cena: 369,00 EUR s DPH Centrum podporných služieb 53243188 W - DDD, s.r.o. 44286465 0,00 € 03.03.2026 04.03.2026 Objednávka
Zmluva č. 16/2026/CPS Kúpna zmluva - CLEANING, s.r.o. Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava 53243188 CLEANING s.r.o. 31571441 40 827,39 € 03.03.2026 04.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ CPS Zmluva
DFB260055 Sadzobník projektových prác 2026 Centrum podporných služieb 53243188 JAGA GROUP, s.r.o. 35705779 52,40 € 03.03.2026 06.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260050 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 6 118,68 € 03.03.2026 07.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260051 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 7 294,25 € 03.03.2026 07.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260054 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, Skalica 00607347 7 551,05 € 03.03.2026 07.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260045 Dobropis - Monitorovanie CCTV/EZS Zariadenie sociálnych služieb, Moravský Sv.Ján Centrum podporných služieb 53243188 O.K. SHOOTING Security, s. r. o. 45410437 -1 783,50 € 02.03.2026 03.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260047 Dodávka plynu Zavarská, TT Centrum podporných služieb 53243188 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 207,00 € 02.03.2026 03.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB260048 Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme za rok 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 4 227,12 € 02.03.2026 07.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0028/26 Objednávame u Vás: - kontrolu a servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení-Parkovací dom, Starohájska 9/A v Trnave Cena: 817,95 EUR Centrum podporných služieb 53243188 TM VzduchTech s. r. o. 55726259 0,00 € 27.02.2026 03.03.2026 Objednávka
0030/26 Objednávame u Vás: - spotrebný materiál Cena: 191,58 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Železiarstvo TGR, s.r.o. 52116433 0,00 € 27.02.2026 04.03.2026 Objednávka
DFB260043 Zmluva o výpožičke priestorov - náklady spojené s prevádzkou predmetu výpožičky za obdobie február 2026 Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava 17055385 1 264,44 € 27.02.2026 06.03.2026 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0033/26 Objednávame u Vás: - prenosný inteligentný WallBox go-e Charger Gemini flex 2.0 22kW 4G/LTE + Wi-Fi Cena: 830,50 EUR Centrum podporných služieb 53243188 inovatronic s. r. o. 47531592 0,00 € 26.02.2026 04.03.2026 Objednávka
0027/26 Objednávame u Vás: - spotrebný materiál Cena: 83,38 EUR Centrum podporných služieb 53243188 ELEKTRO-HAL s.r.o. 47542268 0,00 € 25.02.2026 03.03.2026 Objednávka
0029/26 Objednávame u Vás: - prenájom stroja BDS51 Cena: 112,30 EUR Centrum podporných služieb 53243188 PROMASTER s.r.o. 46580140 0,00 € 25.02.2026 04.03.2026 Objednávka