Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB250307 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu za 10/2025. Centrum podporných služieb 53243188 encare, s.r.o. 52302555 1 446,83 € 27.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0150/25 Objednávame u Vás: - opravu klimatizačnej jednotky, oprava elektroniky, vyblokovanie porúch, vyčistenie konektorov v priestoroch reštaurácie na Starohájskej ul.č.10 v Trnave Cena: 166,05 EUR Centrum podporných služieb 53243188 PROFI KLÍMA, s.r.o. 35721642 0,00 € 21.11.2025 22.11.2025 Objednávka
Zmluva č. 115/2025/CPS Zmluva o prevode správy nehnuteľného a hnuteľného majetku TTSK Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava 53243188 Domov sociálnych služieb pre dospelých v Zavare 00611930 0,00 € 20.11.2025 20.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ CPS Zmluva
Zmluva č. 116/2025/CPS Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku TTSK Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava 53243188 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava 00162451 0,00 € 20.11.2025 20.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ CPS Zmluva
Zmluva č. 118/2025/CPS Zmluva o dielo - Oplotenie ZSS Moravský Svätý Ján Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava 53243188 SYTIQ a. s. 52286843 87 194,72 € 19.11.2025 24.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ CPS Zmluva
Zmluva č. 119/2025/CPS Zmluva o dielo - Stavebné práce ZSS Moravský Svätý Ján Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava 53243188 SYTIQ a. s. 52286843 55 198,40 € 19.11.2025 24.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ CPS Zmluva
0145/25 Objednávame u Vás v zmysle cenovej ponuky č.20251114 zo dňa 14.11.2025: - Karta PROXY 125KHz + potlač: 30 ks - Manipulačné poplatky, doprava Cena spolu: 163,59 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Wega LH s.r.o 36389561 0,00 € 18.11.2025 19.11.2025 Objednávka
0144/25 Objednávame u Vás: - čistenie a vývoz odpadovej vody do ČOV Kúty pre Centrum podporných služieb 3x vývoz odpadovej vody na ČOV Kúty Cena: 1 voz=12m3 - 92,25 S DPH Celková cena: 276,75 EUR s DPH Centrum podporných služieb 53243188 Marián Emrich 35295091 0,00 € 18.11.2025 19.11.2025 Objednávka
0148/25 Objednávame u Vás: - chlórnan sodný 14% roztok 5000 ml - 6 ks Cena: 66,42 EUR Centrum podporných služieb 53243188 CENTRALCHEM, s.r.o. 51324440 0,00 € 18.11.2025 21.11.2025 Objednávka
DFB250303 Faktúra za predlžovacie káble. Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 42,42 € 18.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0149/25 Objednávame u Vás: - predlžovací kábel PremiumCord 5m - 4 ks Cena: 42,42 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 0,00 € 17.11.2025 21.11.2025 Objednávka
DFB250302 Faktúra za prenájom kotolne za 07-12/2025. Centrum podporných služieb 53243188 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta 00351873 2 231,14 € 14.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250299 Faktúra za odvoz odpadovej vody. Centrum podporných služieb 53243188 Marián Emrich 35295091 645,75 € 14.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250300 Faktúra za deratizáciu a dezinsekciu v priestoroch reštaurácie. Centrum podporných služieb 53243188 W - DDD, s.r.o. 44286465 504,30 € 14.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250301 Faktúra za členský príspevok na obdobie: 11/2025-11/2026. Centrum podporných služieb 53243188 Klaster energetických komunít Slovenska 54449847 250,00 € 14.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
DFB250298 Faktúra za sieťové káble. Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 100,46 € 13.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra
0142/25 Objednávame u Vás: -sieťový kábel Patch CAT6 FTP 5m 18 ks -sieťový kábel Patch CAT6 FTP 3m 2 ks - + Doprava Cena celkom: 100,46 EUR Centrum podporných služieb 53243188 Alza.sk, s.r.o. 36562939 0,00 € 12.11.2025 14.11.2025 Objednávka
Zmluva č. 114/2025/CPS Zmluva o nájme motorového vozidla Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava 53243188 Fekiač Július, Mgr. 46,46 € 11.11.2025 14.11.2025 11.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ CPS Zmluva
0141/25 Objednávame u Vás: - Odbornú prehliadku 2 ks výťahov v priestoroch Úradu TTSK na Starohájskej ul. č.10 v Trnave Cena: 295,20 EUR Centrum podporných služieb 53243188 ELVYT spol. s r.o. 31419143 0,00 € 11.11.2025 13.11.2025 Objednávka
DFB250296 Faktúra za odpadovú nádobu do tlačiarne Lexmark. Centrum podporných služieb 53243188 Bc. Richard Guček - GuR 35495669 24,00 € 11.11.2025 28.11.2025 Mgr. Ľuboš Krajčír riaditeľ Faktúra