Faktúra č. DFŠ0038/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0038/20
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 23.07.2020
  • Celková hodnota: 5,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6/2020
  • Identifikácia objednávky: 38/2020/ŠJ,13.7.2020
  • Dátum zverejnenia: 24.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť