Faktúra č. DFB0133/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0133/20
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava notebooku
  • Dátum doručenia: 13.05.2020
  • Celková hodnota: 75,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1/2020/069, 27.04.20
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť