Faktúra č. DFŠ0023/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0023/20
  • Popis fakturovaného plnenia: múka, cukor, vegeta, pretlak
  • Dátum doručenia: 24.02.2020
  • Celková hodnota: 42,99 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2019
  • Identifikácia objednávky: 25/2020/ŠJ,20.02.2020
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť