Faktúra č. DFS0022/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0022/20
  • Popis fakturovaného plnenia: olej, čokoláda na varenie, múka,cestoviny
  • Dátum doručenia: 29.01.2020
  • Celková hodnota: 151,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2019
  • Identifikácia objednávky: 023 SEM,27.01.2020
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť