Faktúra č. DFŠ0013/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0013/20
  • Popis fakturovaného plnenia: olej, múka, cukor, ryža, vegeta,huby,čaj
  • Dátum doručenia: 30.01.2020
  • Celková hodnota: 236,36 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2019
  • Identifikácia objednávky: 14/2020/ŠJ,23.01.2020
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť