Faktúra č. DFŠ0145/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0145/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 27.11.2019
  • Celková hodnota: 92,62 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2019
  • Identifikácia objednávky: 149/2019/ŠJ,25.11.2019
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť