Faktúra č. DFŠ0150/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0150/19
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.12.2019
- Celková hodnota: 137,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 152/2019/ŠJ, 9.12.2019
- Dátum zverejnenia: 17.01.2020
- Poznámka: