Faktúra č. DFŠ0147/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Boris Prítrský PRIMAPEK
- IČO: 51992191
- Adresa: Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0147/19
- Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky
- Dátum doručenia: 05.12.2019
- Celková hodnota: 42,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2019
- Identifikácia objednávky: 144/2019/ŠJ,14.11.2019
- Dátum zverejnenia: 08.01.2020
- Poznámka: