Faktúra č. DFŠ0135/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0135/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazená hydina,filety z Tilapie
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 141,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9/2019
  • Identifikácia objednávky: 137/2019/ŠJ,4.11.2019
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť