Faktúra č. DFŠ0137/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0137/19
  • Popis fakturovaného plnenia: olej, múka,cukor,ryža,kompót
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 195,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2019
  • Identifikácia objednávky: 140/2019/ŠJ,5.11.2019
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť