Faktúra č. DFŠ0118/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0118/19
  • Popis fakturovaného plnenia: pekárenské výrobky
  • Dátum doručenia: 03.10.2019
  • Celková hodnota: 68,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 17/2019
  • Identifikácia objednávky: 116/2019/ŠJ,12.9.2019
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť