Faktúra č. DFŠ0109/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0109/19
  • Popis fakturovaného plnenia: lekvár, koreniny,vegeta,tatarská omáčka, olivový olej, bujón
  • Dátum doručenia: 12.09.2019
  • Celková hodnota: 168,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2019
  • Identifikácia objednávky: 112/2019/ŠJ,5.9.2019
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť