Faktúra č. DFŠ0115/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0115/19
  • Popis fakturovaného plnenia: múka,olej,horčica, pretlak
  • Dátum doručenia: 27.09.2019
  • Celková hodnota: 65,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 18/2019
  • Identifikácia objednávky: 118/2019/ŠJ,17.9.2019
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť