Faktúra č. DFŠ0117/19
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0117/19
- Popis fakturovaného plnenia: mäso, mlieko, smotana
- Dátum doručenia: 27.09.2019
- Celková hodnota: 69,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 117/2019/ŠJ,16.9.2019
- Dátum zverejnenia: 06.11.2019
- Poznámka: