Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0403/19
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 31.08.2019
- Celková hodnota: 38,30 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť