Faktúra č. DFŠ0110/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0110/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 12.09.2019
  • Celková hodnota: 164,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2019
  • Identifikácia objednávky: 113/2019/ŠJ,5.9.2019
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť