Faktúra č. DFŠ0105/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0105/19
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina, ovocie
  • Dátum doručenia: 04.09.2019
  • Celková hodnota: 113,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2019
  • Identifikácia objednávky: 105/2019/ŠJ,28.8.2019
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť