Faktúra č. DFŠ0093/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0093/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Zemiaky, cibuľa
  • Dátum doručenia: 11.06.2019
  • Celková hodnota: 35,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD-15/2019
  • Identifikácia objednávky: 95/2019/ŠJ, 05.06.2019
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť