Faktúra č. DFŠ0082/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0082/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Párky, klobása, šunka, slanina
  • Dátum doručenia: 22.05.2019
  • Celková hodnota: 39,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD-7/2019 D1
  • Identifikácia objednávky: 84/2019/ŠJ, 20.05.2019
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť